Orden de Compra. Nº
1057420-350-SE20
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C.S- MANTENCIONES Y REPARACIONES DE VEHICULOS
"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Huepil
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057420-350-SE20
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
30-04-2020
Nombre de la Orden de Compra
C.S- MANTENCIONES Y REPARACIONES DE VEHICULOS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2089-17-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Bienes y Servicios
Razón Social
Hospital Huepil
R.U.T.
61.607.305-2
Dirección de Unidad de Compra
Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 691
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
La factura será pagada dentro de los 45 días siguientes a la recepción conforme en la Unidad de Contabilidad del Hospital de Huèpil, como establece el mando e instructivo del Presidente de la República, Ley de Presupuesto N°21.192
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital Huepil
R.U.T.
61.607.305-2
Dirección de Facturación
12 DE FEBRERO #233, Región de Biobio.
Comuna
Tucapel
Impuesto
85036,97
Dirección de Envío de la Factura
12 DE FEBRERO #233, Región de Biobio.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
sociedad comercial bernasconi y ruiz ltda.
Razón Social
SOC COMERCIAL BERNASCONI Y RUIZ LIMITADA
R.U.T.
77.284.040-3
Sucursal
sociedad comercial bernasconi y ruiz ltda.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
39101601
ampolletas halógenas
3
Unidad
FOCOS DESTELLANTES
FOCOS DESTELLANTES
$ 16.248,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 48.744
$ 48.744
39101601
ampolletas halógenas
1
Unidad
OPTICO DELANTERO LADO DERECHO
OPTICO DELANTERO LADO DERECHO
$ 71.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 71.092
$ 71.092
60104906
Kits de batería
1
Unidad
BATERIA GLOBAL
BATERIA GLOBAL
$ 132.773,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 132.773
$ 132.773
25172110
Bocina de vehículo
2
Unidad
BOCINAS
BOCINAS
$ 11.765,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.530
$ 23.530
25174202
Suspensión de dirección
1
Unidad
AXIAL DE DIRECCIÓN LADO IZQUIERDO
AXIAL DE DIRECCIÓN LADO IZQUIERDO
$ 31.933,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.933
$ 31.933
60104906
Kits de batería
1
Unidad
BATERIA ROCKET
BATERIA ROCKET
$ 112.605,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 112.605
$ 112.605
39121533
Piezas de interruptor y accesorios
1
Unidad
INTERRUPTOR
INTERRUPTOR
$ 5.042,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.042
$ 5.042
44103004
Fusibles
10
Unidad
FUSIBLES
FUSIBLES
$ 235,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.350
$ 2.350
25174210
Cable de sintonización de dirección con energía
8
Metro Lineal
CABLE
CABLE
$ 546,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.368
$ 4.368
44121713
Plumillas
1
Juego
PLUMILLAS
PLUMILLAS
$ 15.126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.126
$ 15.126
Total Neto
$ 447.563
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 85.037
TOTAL OC
$ 532.600
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.