Orden de Compra. Nº1057420-360-SE21 "C.S- MANTENCIÓN VEHÍCULOS"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Huepil
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057420-360-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-05-2021
Nombre de la Orden de Compra C.S- MANTENCIÓN VEHÍCULOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057420-3-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Hospital Huepil
R.U.T. 61.607.305-2
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 725
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días La factura será cancelada dentro de los 45 días siguientes a la recepción conforme en la unidad de contabilidad del Hospital de Huépil, según mando e instructivo del presidente de la república.
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Huepil
R.U.T. 61.607.305-2
Dirección de Facturación 12 DE FEBRERO #233, REGIÓN DEL BIOBIO, TUCAPEL
Comuna Tucapel
Impuesto 4550,4582
Dirección de Envío de la Factura 12 DE FEBRERO #233, REGIÓN DEL BIOBIO, TUCAPEL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 104420737
Razón Social ARMANDO ENRIQUE CANCINO CAPEL
R.U.T. 10.442.073-7
Sucursal 104420737
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111613
Mano de obra temporal4UnidadBALANCEO DE NEUMÁTICO (AMB. LCPF21) BALANCEO DE NEUMÁTICO (AMB. LCPF21) $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.764 $ 11.765
80111613
Mano de obra temporal4UnidadROTACIÓN DE NEUMÁTICO (AMB. LCPF21) ROTACIÓN DE NEUMÁTICO (AMB. LCPF21) $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.362
80111613
Mano de obra temporal1UnidadREPARACIÓN DE NEUMÁTICO (AMB. HXRP47) REPARACIÓN DE NEUMÁTICO (AMB. HXRP47) $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.941 $ 2.941
80111613
Mano de obra temporal1UnidadREPARACIÓN DE NEUMÁTICO (AMB. BHXP88) REPARACIÓN DE NEUMÁTICO (AMB. BHXP88) $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.941 $ 2.941
80111613
Mano de obra temporal1UnidadREPARACIÓN DE NEUMÁTICO (AUTO ZB1330)REPARACIÓN DE NEUMÁTICO (AUTO ZB1330) $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.941 $ 2.941
Total Neto $ 23.950
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.550
TOTAL OC $ 28.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.