Orden de Compra. Nº
1057420-378-SE20
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C.S- MANTENCIONES Y REPARACIONES DE VEHICULOS
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Recuerde que el responsable del pago es Hospital Huepil
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057420-378-SE20
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
19-05-2020
Nombre de la Orden de Compra
C.S- MANTENCIONES Y REPARACIONES DE VEHICULOS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2089-17-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Bienes y Servicios
Razón Social
Hospital Huepil
R.U.T.
61.607.305-2
Dirección de Unidad de Compra
Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 752
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
La factura será pagada dentro de los 45 días siguientes a la recepción conforme en la Unidad de Contabilidad del Hospital de Huèpil, como establece el mando e instructivo del Presidente de la República, Ley de Presupuesto N°21.192 del 19 de Diciembre 2
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital Huepil
R.U.T.
61.607.305-2
Dirección de Facturación
12 DE FEBRERO #233, REGIÓN DEL BIOBIO, TUCAPEL
Comuna
Tucapel
Impuesto
78331,11
Dirección de Envío de la Factura
12 DE FEBRERO #233, REGIÓN DEL BIOBIO, TUCAPEL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
sociedad comercial bernasconi y ruiz ltda.
Razón Social
SOC COMERCIAL BERNASCONI Y RUIZ LIMITADA
R.U.T.
77.284.040-3
Sucursal
sociedad comercial bernasconi y ruiz ltda.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
56101501
Soportes
1
Unidad
SOPORTE MOTOR Y CAJA ; CAMIONETA DSKZ-88
SOPORTE MOTOR Y CAJA ; CAMIONETA DSKZ-88
$ 76.807,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 76.807
$ 76.807
26112004
Kits de reparación del embrague
1
Kit
KITS DE EMBRAGUE COMPLETO ;FURGON DRZW-23
KITS DE EMBRAGUE COMPLETO ;FURGON DRZW-23
$ 127.731,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 127.731
$ 127.731
31161601
Pernos de anclaje
1
Unidad
PERNO RUEDA TRASERA ;CAMIONETA DSKZ-88
PERNO RUEDA TRASERA ;CAMIONETA DSKZ-88
$ 5.042,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.042
$ 5.042
26112004
Kits de reparación del embrague
1
Unidad
BOMBA DE EMBRAGUE ;AUTO ZB-1330
BOMBA DE EMBRAGUE ;AUTO ZB-1330
$ 48.739,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 48.739
$ 48.739
31171507
Rodamientos de empuje
1
Unidad
RODAMIENTO DE EMPUJE ;FURGON DRZW-23
RODAMIENTO DE EMPUJE ;FURGON DRZW-23
$ 40.337,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.337
$ 40.337
26101757
Accesorios de las bujías
4
Unidad
BUJÍAS INCANDESCENTES MOTOR ;CAMIONETA DSKZ-88
BUJÍAS INCANDESCENTES MOTOR ;CAMIONETA DSKZ-88
$ 15.126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.504
$ 60.504
26101808
Monturas o soportes de motor
1
Unidad
SOPORTE TIRANTE MOTOR ;CAMIONETA DSKZ-88
SOPORTE TIRANTE MOTOR ;CAMIONETA DSKZ-88
$ 48.067,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 48.067
$ 48.067
15121509
Aceite de frenos
1
Unidad
LIQUIDO DE FRENOS ;AUTO ZB-1330
LIQUIDO DE FRENOS ;AUTO ZB-1330
$ 5.042,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.042
$ 5.042
Total Neto
$ 412.269
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 78.331
TOTAL OC
$ 490.600
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.