Orden de Compra. Nº1057420-378-SE20 "C.S- MANTENCIONES Y REPARACIONES DE VEHICULOS"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Huepil
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057420-378-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-05-2020
Nombre de la Orden de Compra C.S- MANTENCIONES Y REPARACIONES DE VEHICULOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2089-17-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Hospital Huepil
R.U.T. 61.607.305-2
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 752
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días La factura será pagada dentro de los 45 días siguientes a la recepción conforme en la Unidad de Contabilidad del Hospital de Huèpil, como establece el mando e instructivo del Presidente de la República, Ley de Presupuesto N°21.192 del 19 de Diciembre 2
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Huepil
R.U.T. 61.607.305-2
Dirección de Facturación 12 DE FEBRERO #233, REGIÓN DEL BIOBIO, TUCAPEL
Comuna Tucapel
Impuesto 78331,11
Dirección de Envío de la Factura 12 DE FEBRERO #233, REGIÓN DEL BIOBIO, TUCAPEL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor sociedad comercial bernasconi y ruiz ltda.
Razón Social SOC COMERCIAL BERNASCONI Y RUIZ LIMITADA
R.U.T. 77.284.040-3
Sucursal sociedad comercial bernasconi y ruiz ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
56101501
Soportes1UnidadSOPORTE MOTOR Y CAJA ; CAMIONETA DSKZ-88SOPORTE MOTOR Y CAJA ; CAMIONETA DSKZ-88 $ 76.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.807 $ 76.807
26112004
Kits de reparación del embrague1KitKITS DE EMBRAGUE COMPLETO ;FURGON DRZW-23KITS DE EMBRAGUE COMPLETO ;FURGON DRZW-23 $ 127.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 127.731 $ 127.731
31161601
Pernos de anclaje1UnidadPERNO RUEDA TRASERA ;CAMIONETA DSKZ-88PERNO RUEDA TRASERA ;CAMIONETA DSKZ-88 $ 5.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.042 $ 5.042
26112004
Kits de reparación del embrague1UnidadBOMBA DE EMBRAGUE ;AUTO ZB-1330BOMBA DE EMBRAGUE ;AUTO ZB-1330 $ 48.739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.739 $ 48.739
31171507
Rodamientos de empuje1UnidadRODAMIENTO DE EMPUJE ;FURGON DRZW-23RODAMIENTO DE EMPUJE ;FURGON DRZW-23 $ 40.337,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.337 $ 40.337
26101757
Accesorios de las bujías4UnidadBUJÍAS INCANDESCENTES MOTOR ;CAMIONETA DSKZ-88BUJÍAS INCANDESCENTES MOTOR ;CAMIONETA DSKZ-88 $ 15.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.504 $ 60.504
26101808
Monturas o soportes de motor1UnidadSOPORTE TIRANTE MOTOR ;CAMIONETA DSKZ-88SOPORTE TIRANTE MOTOR ;CAMIONETA DSKZ-88 $ 48.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.067 $ 48.067
15121509
Aceite de frenos1UnidadLIQUIDO DE FRENOS ;AUTO ZB-1330LIQUIDO DE FRENOS ;AUTO ZB-1330 $ 5.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.042 $ 5.042
Total Neto $ 412.269
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 78.331
TOTAL OC $ 490.600


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.