Orden de Compra. Nº1057420-395-SE21 "CS- INSUMOS LABORATORIO"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057420-395-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-06-2021
Nombre de la Orden de Compra CS- INSUMOS LABORATORIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057420-8-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU
R.U.T. 61.607.305-2
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1021
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días La factura será pagada dentro de los 45 días siguientes a la recepción conforme en la Unidad de Contabilidad del Hospital de Huèpil, como establece el mando e instructivo del Presidente de la República, Ley de Presupuesto N°21.289 del 16 de Diciembre 20
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU
R.U.T. 61.607.305-2
Dirección de Facturación 12 DE FEBRERO #233, Región de Biobio.
Comuna Tucapel
Impuesto 221920
Dirección de Envío de la Factura 12 DE FEBRERO #233, Región de Biobio.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 08-06-2021
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)
Razón Social NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)
R.U.T. 59.077.290-9
Sucursal NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30201902
Unidades de laboratorio2000UnidadTUBO AL VACÍO TAPA CELESTE ,PRESENTACIÓN RACK 50 UNIDADES TUBO AL VACÍO TAPA CELESTE ,PRESENTACIÓN RACK 50 UNIDADES $ 94,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 188.000 $ 188.000
30201902
Unidades de laboratorio5000UnidadTUBO AL VACÍO C/GEL TAPA AMARILLA 4 ML ,PRESENTACIÓN RACK 50 UNIDADES TUBO AL VACÍO C/GEL TAPA AMARILLA 4 ML ,PRESENTACIÓN RACK 50 UNIDADES $ 117,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 585.000 $ 585.000
30201902
Unidades de laboratorio5000UnidadTUBO AL VACÍO TAPA LILA K3 EDTA 3 ML ,PRESENTACIÓN RACK 50 UNIDADES TUBO AL VACÍO TAPA LILA K3 EDTA 3 ML ,PRESENTACIÓN RACK 50 UNIDADES $ 79,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 395.000 $ 395.000
Total Neto $ 1.168.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 221.920
TOTAL OC $ 1.389.920


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.