Orden de Compra. Nº
1057420-406-SE19
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C.S - ABARROTES
"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Huepil
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057420-406-SE19
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
21-06-2019
Nombre de la Orden de Compra
C.S - ABARROTES
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2089-22-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Bienes y Servicios
Razón Social
Hospital Huepil
R.U.T.
61.607.305-2
Dirección de Unidad de Compra
Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 968
Usuario SIGFE
A. Bril y CompañÃa Limitada
Plazo de Pago
45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
LA FACTURA SERA CANCELADA DENTRO DE LOS 45 DÍAS SIGUIENTES A LA RECEPCIÓN CONFORME EN LA UNIDAD DE CONTABILIDAD DEL HOSPITAL DE HUEPIL, COMO ESTABLECE EL MANDO E INSTRUCTIVO DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA LEY DE PRESUPUESTO N20890 DE DICIEMBRE 2015.
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital Huepil
R.U.T.
61.607.305-2
Dirección de Facturación
12 DE FEBRERO #233, Región de Biobio.
Comuna
Tucapel
Impuesto
9183,81948
Dirección de Envío de la Factura
12 DE FEBRERO #233, Región de Biobio.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
LOS ANDES
Razón Social
JOSE DEL TRANSITO RIQUELME SALAMANCA
R.U.T.
7.236.098-2
Sucursal
LOS ANDES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
10152003
Semillas o esquejes de árboles de frutos secos
0,723
kilogramo
KGR. ALMENDRAS
KGR. ALMENDRAS
$ 9.502,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.870
$ 6.870
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas
20
Unidad
LAMINAS JAMÓN DE PAVO
LAMINAS JAMÓN DE PAVO
$ 168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.360
$ 3.360
50131609
Mayonesa
1
kilogramo
KILO DE MAYONESA
KILO DE MAYONESA
$ 1.672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.672
$ 1.672
50131801
Queso natural
20
Unidad
LAMINAS DE QUESO
LAMINAS DE QUESO
$ 181,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.620
$ 3.620
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos
2
Bolsa
BOLSA CARAMELOS FRUGELÉ
BOLSA CARAMELOS FRUGELÉ
$ 1.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.026
$ 3.026
50181901
Pan fresco
4
Bolsa
BOLSA PAN DE MOLDE
BOLSA PAN DE MOLDE
$ 1.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.052
$ 6.052
50111510
Carne de ave o carne fresca
1
Unidad
PECHUGA DE POLLO
PECHUGA DE POLLO
$ 2.185,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.185
$ 2.185
50201709
Café instantáneo
1
Tarro
TARRO DE NESCAFE 170 GR.
TARRO DE NESCAFE 170 GR.
$ 3.353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.353
$ 3.353
51212012
Cilantro
1
Unidad
UNIDAD MORRÓN
UNIDAD MORRÓN
$ 504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 504
$ 504
50181905
Galletas dulces o pastelitos
12
Unidad
PAQUETE GALLETAS SURTIDAS
PAQUETE GALLETAS SURTIDAS
$ 580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.960
$ 6.960
50192110
Nueces o frutos secos
0,723
kilogramo
KGR. NUECES
KGR. NUECES
$ 9.502,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.870
$ 6.870
50202304
Jugos y néctar envasados
4
Unidad
JUGOS WATTS SIN AZÚCAR
JUGOS WATTS SIN AZÚCAR
$ 966,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.864
$ 3.864
Total Neto
$ 48.336
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 9.184
TOTAL OC
$ 57.520
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.