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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057420-406-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
04-06-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
LP- ADQUISICION DE INSUMOS DENTALES -ITEM 22.04.004.002-HFCH32807 (scch) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057420-14-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU
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R.U.T. |
61.607.305-2 |
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Dirección de Facturación |
12 DE FEBRERO #233, Región de Biobio. |
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Comuna |
Tucapel
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Impuesto |
42465 |
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Dirección de Envío de la Factura |
12 DE FEBRERO #233, Región de Biobio. |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
11-06-2024 |
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Proveedor |
DISTRIBUIDOIRA ARTICULOS MEDICOS PÉREZ SPA |
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Razón Social |
DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS PEREZ SPA
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R.U.T. |
89.752.800-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
DISTRIBUIDOIRA ARTICULOS MEDICOS PÉREZ SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42192603
| Vasos o botellas de administración de medicamentos o accesorios | 8500 | Unidad | vaso papel desechable (bolsa x 100 uni) | VASO POLIPAPEL 4 ONZAS BLANCO |
$ 25,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 212.500
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$ 212.500
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46181707
| Piezas de pantalla facial o accesorios | 10 | Unidad | Escudo facial | PROTECTOR FACIAL |
$ 1.100,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 11.000
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$ 11.000
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Total Neto
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$ 223.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 42.465
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$ 265.965
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.