Orden de Compra. Nº1057420-413-SE26 "CS- MATERIALES DE FERRETERIA ITEM 22.04.010 HFCH52607 (cdb)"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057420-413-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-06-2026
Nombre de la Orden de Compra CS- MATERIALES DE FERRETERIA ITEM 22.04.010 HFCH52607 (cdb)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057420-1-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU
R.U.T. 61.607.305-2
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1069
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU
R.U.T. 61.607.305-2
Dirección de Facturación CALLE 12 DE FEBRERO N°233 DE LA CIUDAD DE HUÉPIL, COMUNA DE TUCAPEL
Comuna Tucapel
Impuesto 13412,1
Dirección de Envío de la Factura CALLE 12 DE FEBRERO N°233 DE LA CIUDAD DE HUÉPIL, COMUNA DE TUCAPEL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-06-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERREMAQ LTDA
Razón Social COMERCIAL TORRES HERMANOS LIMITADA
R.U.T. 77.180.688-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERREMAQ LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40141702
Grifos1Unidad no definidaMONOMANDO LAVATORIO DOMENICAMONOMANDO LAVATORIO DOMENICA $ 11.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.345 $ 11.345
31201505
Cinta adhesiva de doble cara2Unidad no definidaCINTA DOBLE CONTACTO 24MTCINTA DOBLE CONTACTO 24MT $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.352 $ 2.352
40161505
Filtros de aire1Unidad no definidaEXTRACTOR DE AIRE AE 20WEXTRACTOR DE AIRE AE 20W $ 14.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.706 $ 14.706
31161608
Tirafondos8UnidadTIRAFONDO 1/4 X 3"TIRAFONDO 1/4 X 3" $ 75,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600 $ 600
31181601
Sellos de plástico3Unidad no definidaSELLO ANTIFUGA PARA WCSELLO ANTIFUGA PARA WC $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.772 $ 2.772
31161724
Tuercas de prensa2Unidad no definidaPRENSA G RAPIDA 63MMX6PRENSA G RAPIDA 63MMX6 $ 6.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.522 $ 12.522
46171503
Juegos de cerraduras1Unidad no definidaCERRADURA ACCESO A-500CERRADURA ACCESO A-500 $ 7.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.555 $ 7.555
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ1Unidad no definidaSILICONA NEUTRA BLANCOSILICONA NEUTRA BLANCO $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.941 $ 2.941
31161606
Cerrojos de puerta2Unidad no definidaPICAPORTE DORADO 4"PICAPORTE DORADO 4" $ 1.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.614 $ 3.614
31161601
Pernos de anclaje4Unidad no definidaKIT ANCLAJE PARA WCKIT ANCLAJE PARA WC $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.360
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ3Unidad no definidaSILICONA NEUTRO BLANCOSILICONA NEUTRO BLANCO $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.823 $ 8.823
Total Neto $ 70.590
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.412
TOTAL OC $ 84.002


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.