Orden de Compra. Nº
1057420-413-SE26
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CS- MATERIALES DE FERRETERIA ITEM 22.04.010 HFCH52607 (cdb)
"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057420-413-SE26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
03-06-2026
Nombre de la Orden de Compra
CS- MATERIALES DE FERRETERIA ITEM 22.04.010 HFCH52607 (cdb)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1057420-1-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Bienes y Servicios
Razón Social
SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU
R.U.T.
61.607.305-2
Dirección de Unidad de Compra
Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1069
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU
R.U.T.
61.607.305-2
Dirección de Facturación
CALLE 12 DE FEBRERO N°233 DE LA CIUDAD DE HUÉPIL, COMUNA DE TUCAPEL
Comuna
Tucapel
Impuesto
13412,1
Dirección de Envío de la Factura
CALLE 12 DE FEBRERO N°233 DE LA CIUDAD DE HUÉPIL, COMUNA DE TUCAPEL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
04-06-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FERREMAQ LTDA
Razón Social
COMERCIAL TORRES HERMANOS LIMITADA
R.U.T.
77.180.688-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
FERREMAQ LTDA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
40141702
Grifos
1
Unidad no definida
MONOMANDO LAVATORIO DOMENICA
MONOMANDO LAVATORIO DOMENICA
$ 11.345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.345
$ 11.345
31201505
Cinta adhesiva de doble cara
2
Unidad no definida
CINTA DOBLE CONTACTO 24MT
CINTA DOBLE CONTACTO 24MT
$ 1.176,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.352
$ 2.352
40161505
Filtros de aire
1
Unidad no definida
EXTRACTOR DE AIRE AE 20W
EXTRACTOR DE AIRE AE 20W
$ 14.706,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.706
$ 14.706
31161608
Tirafondos
8
Unidad
TIRAFONDO 1/4 X 3"
TIRAFONDO 1/4 X 3"
$ 75,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 600
$ 600
31181601
Sellos de plástico
3
Unidad no definida
SELLO ANTIFUGA PARA WC
SELLO ANTIFUGA PARA WC
$ 924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.772
$ 2.772
31161724
Tuercas de prensa
2
Unidad no definida
PRENSA G RAPIDA 63MMX6
PRENSA G RAPIDA 63MMX6
$ 6.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.522
$ 12.522
46171503
Juegos de cerraduras
1
Unidad no definida
CERRADURA ACCESO A-500
CERRADURA ACCESO A-500
$ 7.555,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.555
$ 7.555
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ
1
Unidad no definida
SILICONA NEUTRA BLANCO
SILICONA NEUTRA BLANCO
$ 2.941,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.941
$ 2.941
31161606
Cerrojos de puerta
2
Unidad no definida
PICAPORTE DORADO 4"
PICAPORTE DORADO 4"
$ 1.807,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.614
$ 3.614
31161601
Pernos de anclaje
4
Unidad no definida
KIT ANCLAJE PARA WC
KIT ANCLAJE PARA WC
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.360
$ 3.360
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ
3
Unidad no definida
SILICONA NEUTRO BLANCO
SILICONA NEUTRO BLANCO
$ 2.941,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.823
$ 8.823
Total Neto
$ 70.590
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 13.412
TOTAL OC
$ 84.002
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.