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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057420-43-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
14-01-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CS- INSUMOS DE LIMPIEZA PARA VEHICULOS-ITEM 22.04.011 HFCH37674(scch) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057420-47-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU
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R.U.T. |
61.607.305-2 |
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Dirección de Facturación |
CALLE 12 DE FEBRERO N°233 DE LA CIUDAD DE HUÉPIL, COMUNA DE TUCAPEL |
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Comuna |
Tucapel
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Impuesto |
4231,0891 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CALLE 12 DE FEBRERO N°233 DE LA CIUDAD DE HUÉPIL, COMUNA DE TUCAPEL |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
104420737 |
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Razón Social |
ARMANDO ENRIQUE CANCINO CAPEL
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R.U.T. |
10.442.073-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
104420737 |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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13101708
| Silicona VMQ y PMQ y PVMQ | 2 | Unidad | SILICONA | SILICONA KIT |
$ 4.958,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.916
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$ 9.916
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47131502
| Paños de limpieza | 2 | Unidad | PAÑOS DE LIMPIEZA | PAÑOS DE LIMPEZA |
$ 1.261,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.522
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$ 2.521
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53131620
| Perfumes o colonias o fragancias | 2 | Unidad | AROMATIZANTES | AROMATIZANTES |
$ 3.277,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.554
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$ 6.555
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12181501
| Ceras sintéticas | 1 | Unidad | CERA LIQUIDA | CERA LIQUIDA |
$ 3.277,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.277
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$ 3.277
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Total Neto
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$ 22.269
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 4.231
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$ 26.500
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.