Orden de Compra. Nº1057420-437-SE25 "CS- MATERIALES DE FERRETERIA ITEM 22.04.010 HFCH42065 (ism)"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057420-437-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-05-2025
Nombre de la Orden de Compra CS- MATERIALES DE FERRETERIA ITEM 22.04.010 HFCH42065 (ism)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057420-1-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU
R.U.T. 61.607.305-2
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1106
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU
R.U.T. 61.607.305-2
Dirección de Facturación 12 DE FEBRERO #233 HUEPIL, REGIÓN DEL BIOBIO, COMUNA DE TUCAPEL
Comuna Tucapel
Impuesto 11577,213
Dirección de Envío de la Factura 12 DE FEBRERO #233 HUEPIL, REGIÓN DEL BIOBIO, COMUNA DE TUCAPEL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERREMAQ LTDA
Razón Social COMERCIAL TORRES HERMANOS LIMITADA
R.U.T. 77.180.688-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERREMAQ LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52161525
Control remoto4UnidadCONTROL PARA PORTON ELECTRICO CONTROL PARA PORTON ELECTRICO $ 9.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.940 $ 36.941
46171505
Llaves5UnidadCOPIA LLAVECOPIA LLAVE $ 2.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.345 $ 11.345
15121805
Pasta anti soldadura1UnidadPEGATANKE SOLDADURA PEGATANKE SOLDADURA $ 7.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.815 $ 7.815
31201505
Cinta adhesiva de doble cara5UnidadCINTA DOBLE CONTACTO 5 MTCINTA DOBLE CONTACTO 5 MT $ 966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.830 $ 4.832
Total Neto $ 60.933
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.577
TOTAL OC $ 72.510


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.