Orden de Compra. Nº1057420-438-CM26 "CM- ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS ITEM 22.04.005.003 HFCH52865 (cdb)"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057420-438-CM26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-06-2026
Nombre de la Orden de Compra CM- ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS ITEM 22.04.005.003 HFCH52865 (cdb)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU
R.U.T. 61.607.305-2
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1123
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU
R.U.T. 61.607.305-2
Dirección de Facturación Bienes y Servicios
Comuna Tucapel
Impuesto 125223,3
Dirección de Envío de la Factura Bienes y Servicios
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Munnich Desechables
Razón Social MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA
R.U.T. 80.447.400-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Munnich Desechables
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-21-LR23
SUTURA 3M CUTÁNEA REFORZADA 6X38 MM UNIDAD200 (4673157) SUTURA 3M CUTÁNEA REFORZADA 6X38 MM UNIDAD(4673157) SUTURA 3M CUTÁNEA REFORZADA 6X38 MM UNIDAD ; Región del Biobío ; Tucapel; CALLE 12 DE FEBRERO N°233 $ 513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.600 $ 102.600
0
2239-21-LR23
TOALLITA IMPREGNADA DE ALCOHOL MUNCARE AL 70% 3X5.5CM 100 SACHETS AL 70% 3X5.5CM CAJA 100 UNIDADES300 (2233955) TOALLITA IMPREGNADA DE ALCOHOL MUNCARE AL 70% 3X5.5CM 100 SACHETS AL 70% 3X5.5CM CAJA 100 UNIDADES(2233955) TOALLITA IMPREGNADA DE ALCOHOL MUNCARE AL 70% 3X5.5CM 100 SACHETS AL 70% 3X5.5CM CAJA 100 UNIDADES ; Región del Biobío ; Tucapel; CALLE 12 DE FEBRERO N°233 $ 470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 141.000 $ 141.000
0
2239-21-LR23
ELECTRODO 3M MONITORIZACIÓN C/SOPORTE 50 UNIDADES10 (4673116) ELECTRODO 3M MONITORIZACIÓN C/SOPORTE 50 UNIDADES(4673116) ELECTRODO 3M MONITORIZACIÓN C/SOPORTE 50 UNIDADES ; Región del Biobío ; Tucapel; CALLE 12 DE FEBRERO N°233 $ 2.947,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.470 $ 29.470
0
2239-21-LR23
GASA MUNCARE TEJIDA HIDRÓFILA NO ESTÉRIL LIBRE DE LÁTEX 24 X 20 DE 36 X 100YDS ROLLO UNIDAD20 (2230906) GASA MUNCARE TEJIDA HIDRÓFILA NO ESTÉRIL LIBRE DE LÁTEX 24 X 20 DE 36 X 100YDS ROLLO UNIDAD(2230906) GASA MUNCARE TEJIDA HIDRÓFILA NO ESTÉRIL LIBRE DE LÁTEX 24 X 20 DE 36 X 100YDS ROLLO UNIDAD ; Región del Biobío ; Tucapel; CALLE 12 DE FEBRERO N°233 $ 12.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 246.000 $ 246.000
0
2239-21-LR23
EQUIPO DE INFUSION INTRAVENOSA MUNCARE SET PEDIÁTRICO C/BURETA MICROGOTA 100 UNIDADES4 (2230565) EQUIPO DE INFUSION INTRAVENOSA MUNCARE SET PEDIÁTRICO C/BURETA MICROGOTA 100 UNIDADES(2230565) EQUIPO DE INFUSION INTRAVENOSA MUNCARE SET PEDIÁTRICO C/BURETA MICROGOTA 100 UNIDADES ; Región del Biobío ; Tucapel; CALLE 12 DE FEBRERO N°233 $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000
Total Neto $ 659.070
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 125.223
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 784.293


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.