Orden de Compra. Nº
1057420-444-SE21
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CS-MATERIALES DE FERRETERÍA
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Recuerde que el responsable del pago es Hospital Huepil
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057420-444-SE21
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
17-06-2021
Nombre de la Orden de Compra
CS-MATERIALES DE FERRETERÍA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1057420-19-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Bienes y Servicios
Razón Social
Hospital Huepil
R.U.T.
61.607.305-2
Dirección de Unidad de Compra
Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 895
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
La factura será cancelada dentro de los 45 días siguientes a la recepción conforme en la unidad de contabilidad del Hospital de Huépil, según mando e instructivo del presidente de la república.
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital Huepil
R.U.T.
61.607.305-2
Dirección de Facturación
12 DE FEBRERO #233, Región de Biobio.
Comuna
Tucapel
Impuesto
120864,51
Dirección de Envío de la Factura
12 DE FEBRERO #233, Región de Biobio.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
21-06-2021
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Rodrigo Jorge Ruiz Rodrigo
Razón Social
RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO
R.U.T.
7.034.236-7
Sucursal
Rodrigo Jorge Ruiz Rodrigo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
46161504
Señales de tránsito
2
Unidad
CONO DE TRANSITO DE 28
CONO DE TRANSITO DE 28
$ 25.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 51.980
$ 51.980
39121308
Cajas de toma de corriente
4
Unidad
PLACA MAGIC TRIPLE
PLACA MAGIC TRIPLE
$ 3.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.000
$ 12.000
27111704
Enchufes
6
Unidad
SOPORTE MAGIC TRIPLE
SOPORTE MAGIC TRIPLE
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.200
$ 7.200
39121533
Piezas de interruptor y accesorios
4
Unidad
INTERRUPTOR MAGIC TIMBRE
INTERRUPTOR MAGIC TIMBRE
$ 15.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.000
$ 60.000
27111704
Enchufes
4
Unidad
ALARGADOR TIPO ZAPATILLA
ALARGADOR TIPO ZAPATILLA
$ 9.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.960
$ 39.960
27111704
Enchufes
12
Unidad
MÓDULOS DE ENCHUFE MAGIC DE 10 AMP.
MÓDULOS DE ENCHUFE MAGIC DE 10 AMP.
$ 2.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.000
$ 30.000
24101505
Carretilla hidráulica
1
Unidad
CARRETILLA
CARRETILLA
$ 99.999,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 99.999
$ 99.999
52131501
Cortinas
10
Unidad
CORTINAS DUCHA BAÑO PLÁSTICA COLOR BLANCA
CORTINAS DUCHA BAÑO PLÁSTICA COLOR BLANCA
$ 2.999,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.990
$ 29.990
39101605
ampolletas fluorescentes
10
Unidad
EQUIPO FLUORESCENTE DE ALTA EFICIENCIA DOBLE, SOBREPUESTO.
EQUIPO FLUORESCENTE DE ALTA EFICIENCIA DOBLE, SOBREPUESTO.
$ 19.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 190.000
$ 190.000
39101601
ampolletas halógenas
50
Unidad
AMPOLLETAS LED
AMPOLLETAS LED
$ 2.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 115.000
$ 115.000
Total Neto
$ 636.129
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 120.865
TOTAL OC
$ 756.994
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.