Orden de Compra. Nº1057420-444-SE21 "CS-MATERIALES DE FERRETERÍA "
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Huepil
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057420-444-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-06-2021
Nombre de la Orden de Compra CS-MATERIALES DE FERRETERÍA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057420-19-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Hospital Huepil
R.U.T. 61.607.305-2
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 895
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días La factura será cancelada dentro de los 45 días siguientes a la recepción conforme en la unidad de contabilidad del Hospital de Huépil, según mando e instructivo del presidente de la república.
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Huepil
R.U.T. 61.607.305-2
Dirección de Facturación 12 DE FEBRERO #233, Región de Biobio.
Comuna Tucapel
Impuesto 120864,51
Dirección de Envío de la Factura 12 DE FEBRERO #233, Región de Biobio.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 21-06-2021
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Rodrigo Jorge Ruiz Rodrigo
Razón Social RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO
R.U.T. 7.034.236-7
Sucursal Rodrigo Jorge Ruiz Rodrigo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46161504
Señales de tránsito2UnidadCONO DE TRANSITO DE 28CONO DE TRANSITO DE 28 $ 25.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.980 $ 51.980
39121308
Cajas de toma de corriente4UnidadPLACA MAGIC TRIPLEPLACA MAGIC TRIPLE $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
27111704
Enchufes6UnidadSOPORTE MAGIC TRIPLE SOPORTE MAGIC TRIPLE $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200
39121533
Piezas de interruptor y accesorios4UnidadINTERRUPTOR MAGIC TIMBREINTERRUPTOR MAGIC TIMBRE $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
27111704
Enchufes4UnidadALARGADOR TIPO ZAPATILLAALARGADOR TIPO ZAPATILLA $ 9.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.960 $ 39.960
27111704
Enchufes12UnidadMÓDULOS DE ENCHUFE MAGIC DE 10 AMP.MÓDULOS DE ENCHUFE MAGIC DE 10 AMP. $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
24101505
Carretilla hidráulica1UnidadCARRETILLACARRETILLA $ 99.999,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.999 $ 99.999
52131501
Cortinas10UnidadCORTINAS DUCHA BAÑO PLÁSTICA COLOR BLANCACORTINAS DUCHA BAÑO PLÁSTICA COLOR BLANCA $ 2.999,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.990 $ 29.990
39101605
ampolletas fluorescentes10UnidadEQUIPO FLUORESCENTE DE ALTA EFICIENCIA DOBLE, SOBREPUESTO.EQUIPO FLUORESCENTE DE ALTA EFICIENCIA DOBLE, SOBREPUESTO. $ 19.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.000 $ 190.000
39101601
ampolletas halógenas50UnidadAMPOLLETAS LEDAMPOLLETAS LED $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.000 $ 115.000
Total Neto $ 636.129
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 120.865
TOTAL OC $ 756.994


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.