Orden de Compra. Nº1057420-449-SE20 "C.S - MANTENIMIENTO Y REPARACION ( COVID-19)"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Huepil
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057420-449-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-06-2020
Nombre de la Orden de Compra C.S - MANTENIMIENTO Y REPARACION ( COVID-19)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057420-1-LP19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Hospital Huepil
R.U.T. 61.607.305-2
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 865
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días La factura será pagada dentro de los 45 días siguientes a la recepción conforme en la Unidad de Contabilidad del Hospital de Huèpil, como establece el mando e instructivo del Presidente de la República, Ley de Presupuesto N°21.192
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Huepil
R.U.T. 61.607.305-2
Dirección de Facturación 12 DE FEBRERO #233, REGIÓN DEL BIOBIO, TUCAPEL
Comuna Tucapel
Impuesto 428421,5
Dirección de Envío de la Factura 12 DE FEBRERO #233, REGIÓN DEL BIOBIO, TUCAPEL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 123251210
Razón Social MAURICIO ALEJANDRO PINILLA JOFRE
R.U.T. 12.325.121-0
Sucursal 123251210
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111613
Mano de obra temporal1UnidadAISLAMIENTO EN SALA ESPERA DEL SERVICIO DE URGENCIAS POR CONTINGENCIA COVID-19 ; SEGÚN COTIZACIÓN Nº 102AISLAMIENTO EN SALA ESPERA DEL SERVICIO DE URGENCIAS POR CONTINGENCIA COVID-19 ; SEGÚN COTIZACIÓN Nº 102 $ 268.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 268.400 $ 268.400
80111613
Mano de obra temporal1UnidadPICADO DE CEMENTO , RETIRO DE JUEGOS Y ESCOMBROS ,RELLENO Y NIVELACIÓN DE SUELO PARA INSTALACIÓN DE CARPA POR CONTINGENCIA COVID-19 ,CONSTRUCCIÓN DE ACCESO PEATONAL Y DISCAPACITADOS ; SEGÚN COTIZACIÓN N°135PICADO DE CEMENTO , RETIRO DE JUEGOS Y ESCOMBROS ,RELLENO Y NIVELACIÓN DE SUELO PARA INSTALACIÓN DE CARPA POR CONTINGENCIA COVID-19 ,CONSTRUCCIÓN DE ACCESO PEATONAL Y DISCAPACITADOS ; SEGÚN COTIZACIÓN N°135 $ 1.986.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.986.450 $ 1.986.450
Total Neto $ 2.254.850
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 428.422
TOTAL OC $ 2.683.272


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.