Orden de Compra. Nº1057420-45-SE23 "CS-MANTENIMIENTO Y REPARACION ITEM ITEM 22.06.001 HFCH 24949 (ism)"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057420-45-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-01-2023
Nombre de la Orden de Compra CS-MANTENIMIENTO Y REPARACION ITEM ITEM 22.06.001 HFCH 24949 (ism)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057420-14-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU
R.U.T. 61.607.305-2
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 153
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU
R.U.T. 61.607.305-2
Dirección de Facturación 12 DE FEBRERO #233, REGIÓN DEL BIOBIO, TUCAPEL
Comuna Tucapel
Impuesto 57572,28
Dirección de Envío de la Factura 12 DE FEBRERO #233, REGIÓN DEL BIOBIO, TUCAPEL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CONSTRUCTORA LAUQUEN
Razón Social CONSTRUCTORA LAUQUEN SPA
R.U.T. 77.442.567-5
Sucursal CONSTRUCTORA LAUQUEN
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111613
Mano de obra temporal1GlobalRETIRO DE LAVAPLATOS, RETIRO DE CAÑERIAS, EMPASTADO Y PINTURA EN BOX CARDIOVASCULAR, SEGÚN COTIZACIÓN N°02RETIRO DE LAVAPLATOS, RETIRO DE CAÑERIAS, EMPASTADO Y PINTURA EN BOX CARDIOVASCULAR, SEGÚN COTIZACIÓN N°02 $ 303.012,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 303.012 $ 303.012
Total Neto $ 303.012
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 57.572
TOTAL OC $ 360.584


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.