Orden de Compra. Nº
1057420-455-SE26
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CS- MATERIALES DE FERRETERIA ITEM 22.04.010 HFCH53031 (cdb)
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Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057420-455-SE26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
17-06-2026
Nombre de la Orden de Compra
CS- MATERIALES DE FERRETERIA ITEM 22.04.010 HFCH53031 (cdb)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1057420-1-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Bienes y Servicios
Razón Social
SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU
R.U.T.
61.607.305-2
Dirección de Unidad de Compra
Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1192
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU
R.U.T.
61.607.305-2
Dirección de Facturación
CALLE 12 DE FEBRERO N°233 DE LA CIUDAD DE HUÉPIL, COMUNA DE TUCAPEL
Comuna
Tucapel
Impuesto
12914,11
Dirección de Envío de la Factura
CALLE 12 DE FEBRERO N°233 DE LA CIUDAD DE HUÉPIL, COMUNA DE TUCAPEL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
18-06-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FERREMAQ LTDA
Razón Social
COMERCIAL TORRES HERMANOS LIMITADA
R.U.T.
77.180.688-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
FERREMAQ LTDA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
72102004
Revestimientos impermeables
2
Unidad
TELA PVC LONA IMPERMEABLE
TELA PVC LONA IMPERMEABLE
$ 12.605,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.210
$ 25.210
31241608
Metal en barras cuadrado
1
Unidad
BASE ESTRUCTURA METALICA-PLACA METAL 40X40 CM
$ 7.563,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.563
$ 7.563
31201601
Adhesivos químicos
1
Unidad
ADHESIVO INSTANTANEO LOCTITE 495 20GRS
ADHESIVO INSTANTANEO LOCTITE 495 20GRS
$ 16.303,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.303
$ 16.303
39121533
Piezas de interruptor y accesorios
1
Unidad
INTERRUPTOR EMBUTIDO TRIPLE
INTERRUPTOR EMBUTIDO TRIPLE
$ 3.529,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.529
$ 3.529
39121402
Enchufes eléctricos
1
Unidad
ENCHUFE EMBUTIDO TRIPLE
ENCHUFE EMBUTIDO TRIPLE
$ 2.857,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.857
$ 2.857
39121402
Enchufes eléctricos
1
Unidad
ENCHUFE EMBUTIDO DOBLE
ENCHUFE EMBUTIDO DOBLE
$ 2.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.513
$ 2.513
39121303
Cajas eléctricas
3
Unidad
CAJA CHUQUI PLASTICO
CAJA CHUQUI PLASTICO
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.394
$ 2.394
39121405
Terminales de cable o alambre
100
Unidad
TERMINAL FERRULE NEGRO
TERMINAL FERRULE NEGRO
$ 34,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.400
$ 3.400
39121405
Terminales de cable o alambre
100
Unidad
TERMINAL FERRULE GRIS
TERMINAL FERRULE GRIS
$ 42,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.200
$ 4.200
Total Neto
$ 67.969
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 12.914
TOTAL OC
$ 80.883
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.