Orden de Compra. Nº1057420-455-SE26 "CS- MATERIALES DE FERRETERIA ITEM 22.04.010 HFCH53031 (cdb)"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057420-455-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-06-2026
Nombre de la Orden de Compra CS- MATERIALES DE FERRETERIA ITEM 22.04.010 HFCH53031 (cdb)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057420-1-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU
R.U.T. 61.607.305-2
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1192
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU
R.U.T. 61.607.305-2
Dirección de Facturación CALLE 12 DE FEBRERO N°233 DE LA CIUDAD DE HUÉPIL, COMUNA DE TUCAPEL
Comuna Tucapel
Impuesto 12914,11
Dirección de Envío de la Factura CALLE 12 DE FEBRERO N°233 DE LA CIUDAD DE HUÉPIL, COMUNA DE TUCAPEL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 18-06-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERREMAQ LTDA
Razón Social COMERCIAL TORRES HERMANOS LIMITADA
R.U.T. 77.180.688-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERREMAQ LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102004
Revestimientos impermeables2UnidadTELA PVC LONA IMPERMEABLETELA PVC LONA IMPERMEABLE $ 12.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.210 $ 25.210
31241608
Metal en barras cuadrado1Unidad BASE ESTRUCTURA METALICA-PLACA METAL 40X40 CM $ 7.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.563 $ 7.563
31201601
Adhesivos químicos1UnidadADHESIVO INSTANTANEO LOCTITE 495 20GRSADHESIVO INSTANTANEO LOCTITE 495 20GRS $ 16.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.303 $ 16.303
39121533
Piezas de interruptor y accesorios1UnidadINTERRUPTOR EMBUTIDO TRIPLEINTERRUPTOR EMBUTIDO TRIPLE $ 3.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.529 $ 3.529
39121402
Enchufes eléctricos1UnidadENCHUFE EMBUTIDO TRIPLE ENCHUFE EMBUTIDO TRIPLE $ 2.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.857 $ 2.857
39121402
Enchufes eléctricos1UnidadENCHUFE EMBUTIDO DOBLEENCHUFE EMBUTIDO DOBLE $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.513 $ 2.513
39121303
Cajas eléctricas3UnidadCAJA CHUQUI PLASTICOCAJA CHUQUI PLASTICO $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.394 $ 2.394
39121405
Terminales de cable o alambre100UnidadTERMINAL FERRULE NEGROTERMINAL FERRULE NEGRO $ 34,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.400 $ 3.400
39121405
Terminales de cable o alambre100UnidadTERMINAL FERRULE GRISTERMINAL FERRULE GRIS $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
Total Neto $ 67.969
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.914
TOTAL OC $ 80.883


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.