|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1057420-491-SE24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
27-06-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
CS- MANTENCION PREVENTIVA DE BANCO PRINCIPAL DE OXIGENO ITEM 22.06.001 HFCH34468 (ism) |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1057420-51-LP23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU
|
|
R.U.T. |
61.607.305-2 |
|
Dirección de Facturación |
12 DE FEBRERO #233, REGIÓN DEL BIOBIO, TUCAPEL |
|
Comuna |
Tucapel
|
|
Impuesto |
445318,58 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
12 DE FEBRERO #233, REGIÓN DEL BIOBIO, TUCAPEL |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
04-07-2024 |
|
|
|
Proveedor |
INDURA S.A |
|
Razón Social |
INDURA S.A.
|
|
R.U.T. |
76.150.343-k |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
INDURA S.A |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
80111613
| Mano de obra temporal | 1 | Unidad | MANTENCION DE CAJAS DE VALVULA | MANTENCION DE CAJAS DE VALVULA |
$ 61.782,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 61.782
|
$ 61.782
|
80111613
| Mano de obra temporal | 1 | Unidad | MANTENCION GENERAL AL BANCO PRINCIPAL DE OXIGENO | MANTENCION GENERAL AL BANCO PRINCIPAL DE OXIGENO |
$ 625.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 625.000
|
$ 625.000
|
80111613
| Mano de obra temporal | 1 | Unidad | MANTENCION GENERAL A TOMAS DE OXIGENO | MANTENCION GENERAL A TOMAS DE OXIGENO |
$ 1.500.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.500.000
|
$ 1.500.000
|
80111613
| Mano de obra temporal | 1 | Unidad | MANTENCION DE TABLEROS DE ALARMA | MANTENCION DE TABLEROS DE ALARMA |
$ 157.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 157.000
|
$ 157.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 2.343.782
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 445.319
|
|
$ 2.789.101
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.