Orden de Compra. Nº1057420-498-SE20 "C.S - MANTENIMIENTO Y REPARACION"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Huepil
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057420-498-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-07-2020
Nombre de la Orden de Compra C.S - MANTENIMIENTO Y REPARACION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057420-1-LP19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Hospital Huepil
R.U.T. 61.607.305-2
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 953
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días La factura será pagada dentro de los 45 días siguientes a la recepción conforme en la Unidad de Contabilidad del Hospital de Huèpil, como establece el mando e instructivo del Presidente de la República, Ley de Presupuesto N°21.192
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Huepil
R.U.T. 61.607.305-2
Dirección de Facturación 12 DE FEBRERO #233, REGIÓN DEL BIOBIO, TUCAPEL
Comuna Tucapel
Impuesto 78853,8
Dirección de Envío de la Factura 12 DE FEBRERO #233, REGIÓN DEL BIOBIO, TUCAPEL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-07-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 123251210
Razón Social MAURICIO ALEJANDRO PINILLA JOFRE
R.U.T. 12.325.121-0
Sucursal 123251210
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111613
Mano de obra temporal1UnidadCAMBIO DE VIDRIOS PUERTA ACCESO URGENCIAS Y VIDRIO VENTANA ESCALERA FICHERO ;SEGÚN COTIZACIÓN N°140.CAMBIO DE VIDRIOS PUERTA ACCESO URGENCIAS Y VIDRIO VENTANA ESCALERA FICHERO ;SEGÚN COTIZACIÓN N°140. $ 96.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.000 $ 96.000
80111613
Mano de obra temporal1UnidadINSTALACIÓN DE LLAVES MONOMANDO ,SEPARADORES DE ÁREAS Y MODIFICACIÓN DE PUERTAS DE ACCESO BOX 15 Y 16 ; SEGÚN COTIZACIÓN Nº 121.INSTALACIÓN DE LLAVES MONOMANDO ,SEPARADORES DE ÁREAS Y MODIFICACIÓN DE PUERTAS DE ACCESO BOX 15 Y 16 ; SEGÚN COTIZACIÓN Nº 121. $ 319.020,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 319.020 $ 319.020
Total Neto $ 415.020
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 78.854
TOTAL OC $ 493.874


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.