Orden de Compra. Nº1057420-529-SE23 "CS-MATERIALES DE OFICINA (GES DEMENCIA) ITEM 22.04.001 HFCH 27769 (ism)"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057420-529-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-07-2023
Nombre de la Orden de Compra CS-MATERIALES DE OFICINA (GES DEMENCIA) ITEM 22.04.001 HFCH 27769 (ism)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057420-27-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU
R.U.T. 61.607.305-2
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1170
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU
R.U.T. 61.607.305-2
Dirección de Facturación 12 DE FEBRERO #233, REGIÓN DEL BIOBIO, TUCAPEL
Comuna Tucapel
Impuesto 8141,31
Dirección de Envío de la Factura 12 DE FEBRERO #233, REGIÓN DEL BIOBIO, TUCAPEL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ARIAL SPA
Razón Social ARIAL SPA
R.U.T. 77.275.691-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ARIAL SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60105704
Barras de pegamento libres de ácido10BarraBARRAS SILICONA BARRAS SILICONA $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.680
14111525
Papel multiuso10UnidadPAPEL DE ENVOLVERPAPEL DE ENVOLVER $ 151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.510 $ 1.510
14121812
Papel fotográfico10UnidadPAPEL FOTOGRAFICO ADHESIVO PAPEL FOTOGRAFICO ADHESIVO $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520
14111509
Artículos de papelería5UnidadHOJAS IMANTADAS HOJAS IMANTADAS $ 1.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.520 $ 7.520
14111509
Artículos de papelería1UnidadOVILLO SISAL OVILLO SISAL $ 1.172,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.172 $ 1.172
14111509
Artículos de papelería30UnidadHOJAS DE COLOR HOJAS DE COLOR $ 67,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.010 $ 2.010
60121150
Papel Crepé5UnidadPAPEL CREPE PAPEL CREPE $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.640 $ 1.640
55121706
Banderas3UnidadBANDERINES BANDERINES $ 1.177,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.531 $ 3.531
14111509
Artículos de papelería3UnidadPALOS DE HELADO PALOS DE HELADO $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.488 $ 1.488
14111509
Artículos de papelería10UnidadLAMINAS TERMOLAMINAR LAMINAS TERMOLAMINAR $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100
14111509
Artículos de papelería20UnidadESPIRALES N°14ESPIRALES N°14 $ 244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.880 $ 4.880
14111610
Cartulina10PliegoCARTULINA CARTULINA $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.280 $ 3.280
14111509
Artículos de papelería5PliegoPLIEGO GOMA EVA PLIEGO GOMA EVA $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.150 $ 3.150
14111509
Artículos de papelería5PliegoPLIEGO GOMA EVA CON GLITTERPLIEGO GOMA EVA CON GLITTER $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040
14111509
Artículos de papelería2PaquetePAQUETE PALOS DE BROCHETA PAQUETE PALOS DE BROCHETA $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.328 $ 1.328
Total Neto $ 42.849
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.141
TOTAL OC $ 50.990


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.