Orden de Compra. Nº
1057420-529-SE23
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CS-MATERIALES DE OFICINA (GES DEMENCIA) ITEM 22.04.001 HFCH 27769 (ism)
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Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057420-529-SE23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
11-07-2023
Nombre de la Orden de Compra
CS-MATERIALES DE OFICINA (GES DEMENCIA) ITEM 22.04.001 HFCH 27769 (ism)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1057420-27-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Bienes y Servicios
Razón Social
SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU
R.U.T.
61.607.305-2
Dirección de Unidad de Compra
Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1170
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU
R.U.T.
61.607.305-2
Dirección de Facturación
12 DE FEBRERO #233, REGIÓN DEL BIOBIO, TUCAPEL
Comuna
Tucapel
Impuesto
8141,31
Dirección de Envío de la Factura
12 DE FEBRERO #233, REGIÓN DEL BIOBIO, TUCAPEL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ARIAL SPA
Razón Social
ARIAL SPA
R.U.T.
77.275.691-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
ARIAL SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
60105704
Barras de pegamento libres de ácido
10
Barra
BARRAS SILICONA
BARRAS SILICONA
$ 168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.680
$ 1.680
14111525
Papel multiuso
10
Unidad
PAPEL DE ENVOLVER
PAPEL DE ENVOLVER
$ 151,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.510
$ 1.510
14121812
Papel fotográfico
10
Unidad
PAPEL FOTOGRAFICO ADHESIVO
PAPEL FOTOGRAFICO ADHESIVO
$ 252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.520
$ 2.520
14111509
Artículos de papelería
5
Unidad
HOJAS IMANTADAS
HOJAS IMANTADAS
$ 1.504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.520
$ 7.520
14111509
Artículos de papelería
1
Unidad
OVILLO SISAL
OVILLO SISAL
$ 1.172,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.172
$ 1.172
14111509
Artículos de papelería
30
Unidad
HOJAS DE COLOR
HOJAS DE COLOR
$ 67,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.010
$ 2.010
60121150
Papel Crepé
5
Unidad
PAPEL CREPE
PAPEL CREPE
$ 328,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.640
$ 1.640
55121706
Banderas
3
Unidad
BANDERINES
BANDERINES
$ 1.177,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.531
$ 3.531
14111509
Artículos de papelería
3
Unidad
PALOS DE HELADO
PALOS DE HELADO
$ 496,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.488
$ 1.488
14111509
Artículos de papelería
10
Unidad
LAMINAS TERMOLAMINAR
LAMINAS TERMOLAMINAR
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.100
$ 2.100
14111509
Artículos de papelería
20
Unidad
ESPIRALES N°14
ESPIRALES N°14
$ 244,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.880
$ 4.880
14111610
Cartulina
10
Pliego
CARTULINA
CARTULINA
$ 328,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.280
$ 3.280
14111509
Artículos de papelería
5
Pliego
PLIEGO GOMA EVA
PLIEGO GOMA EVA
$ 630,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.150
$ 3.150
14111509
Artículos de papelería
5
Pliego
PLIEGO GOMA EVA CON GLITTER
PLIEGO GOMA EVA CON GLITTER
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.040
$ 5.040
14111509
Artículos de papelería
2
Paquete
PAQUETE PALOS DE BROCHETA
PAQUETE PALOS DE BROCHETA
$ 664,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.328
$ 1.328
Total Neto
$ 42.849
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 8.141
TOTAL OC
$ 50.990
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.