Orden de Compra. Nº
1057420-534-SE25
"
CS- MATERIALES DE FERRETERIA ITEM 22.04.010 HFCH42614 (ism)
"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057420-534-SE25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
17-06-2025
Nombre de la Orden de Compra
CS- MATERIALES DE FERRETERIA ITEM 22.04.010 HFCH42614 (ism)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1057420-1-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Bienes y Servicios
Razón Social
SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU
R.U.T.
61.607.305-2
Dirección de Unidad de Compra
Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1321
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU
R.U.T.
61.607.305-2
Dirección de Facturación
12 DE FEBRERO #233 HUEPIL, REGIÓN DEL BIOBIO, COMUNA DE TUCAPEL
Comuna
Tucapel
Impuesto
16258,9232
Dirección de Envío de la Factura
12 DE FEBRERO #233 HUEPIL, REGIÓN DEL BIOBIO, COMUNA DE TUCAPEL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FERREMAQ LTDA
Razón Social
COMERCIAL TORRES HERMANOS LIMITADA
R.U.T.
77.180.688-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
FERREMAQ LTDA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
12191601
Solventes de alcohol
1
Unidad
ALCOHOL OSOPROPILICO 1 LT
ALCOHOL OSOPROPILICO 1 LT
$ 2.942,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.942
$ 2.942
21101513
Discos
10
Unidad
DISCO VELCRO MADERA GN60
DISCO VELCRO MADERA GN60
$ 168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.680
$ 1.680
47131806
Barniz o ceras de muebles
1
Unidad
BARNIZ NATURAL 1/4
BARNIZ NATURAL 1/4
$ 11.756,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.756
$ 11.756
42151805
Discos de acabado o pulido
1
Unidad
SET PLATO + DISCO LIJAS
SET PLATO + DISCO LIJAS
$ 2.059,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.059
$ 2.059
31211604
Diluyentes para pinturas
1
Unidad
AGUARRAS 1 LT
AGUARRAS 1 LT
$ 1.975,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.975
$ 1.975
31161503
Clavo-tornillo
1
Caja
CAJA TORNILLO CINCADO 3/4
CAJA TORNILLO CINCADO 3/4
$ 588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 588
$ 588
31162309
Estantes de montaje
4
Unidad
CORREDERA TELESCOPICA 18"
CORREDERA TELESCOPICA 18"
$ 4.193,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.772
$ 16.773
46171503
Juegos de cerraduras
4
Unidad
CERRADURA CAJON DUCCASE
CERRADURA CAJON DUCCASE
$ 1.303,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.212
$ 5.212
31162309
Estantes de montaje
6
Unidad
CORREDERA TELESCOPICA 14"
CORREDERA TELESCOPICA 14"
$ 3.353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.118
$ 20.118
31201505
Cinta adhesiva de doble cara
1
Unidad
CINTA DOBLE CONTACTO 5MM
CINTA DOBLE CONTACTO 5MM
$ 966,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 966
$ 966
21101513
Discos
10
Unidad
DISCO VELCRO MADERA GN100
DISCO VELCRO MADERA GN100
$ 168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.680
$ 1.680
31211906
Rodillos de pintar
1
Unidad
RODILLO ESPUMA 5 CM
RODILLO ESPUMA 5 CM
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.008
$ 1.008
46181504
Guantes protectores
2
Unidad
GUANTE PU NEGRO
GUANTE PU NEGRO
$ 1.849,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.698
$ 3.698
25172406
Depósitos de gasolina
1
Unidad
BIDON GASOLINA ROJO
BIDON GASOLINA ROJO
$ 15.118,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.118
$ 15.118
Total Neto
$ 85.573
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 16.259
TOTAL OC
$ 101.832
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.