Orden de Compra. Nº1057420-534-SE25 "CS- MATERIALES DE FERRETERIA ITEM 22.04.010 HFCH42614 (ism)"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057420-534-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-06-2025
Nombre de la Orden de Compra CS- MATERIALES DE FERRETERIA ITEM 22.04.010 HFCH42614 (ism)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057420-1-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU
R.U.T. 61.607.305-2
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1321
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU
R.U.T. 61.607.305-2
Dirección de Facturación 12 DE FEBRERO #233 HUEPIL, REGIÓN DEL BIOBIO, COMUNA DE TUCAPEL
Comuna Tucapel
Impuesto 16258,9232
Dirección de Envío de la Factura 12 DE FEBRERO #233 HUEPIL, REGIÓN DEL BIOBIO, COMUNA DE TUCAPEL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERREMAQ LTDA
Razón Social COMERCIAL TORRES HERMANOS LIMITADA
R.U.T. 77.180.688-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERREMAQ LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12191601
Solventes de alcohol1UnidadALCOHOL OSOPROPILICO 1 LTALCOHOL OSOPROPILICO 1 LT $ 2.942,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.942 $ 2.942
21101513
Discos10UnidadDISCO VELCRO MADERA GN60DISCO VELCRO MADERA GN60 $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.680
47131806
Barniz o ceras de muebles1UnidadBARNIZ NATURAL 1/4BARNIZ NATURAL 1/4 $ 11.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.756 $ 11.756
42151805
Discos de acabado o pulido1UnidadSET PLATO + DISCO LIJAS SET PLATO + DISCO LIJAS $ 2.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.059 $ 2.059
31211604
Diluyentes para pinturas1UnidadAGUARRAS 1 LTAGUARRAS 1 LT $ 1.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.975 $ 1.975
31161503
Clavo-tornillo1CajaCAJA TORNILLO CINCADO 3/4CAJA TORNILLO CINCADO 3/4 $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 588 $ 588
31162309
Estantes de montaje4UnidadCORREDERA TELESCOPICA 18"CORREDERA TELESCOPICA 18" $ 4.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.772 $ 16.773
46171503
Juegos de cerraduras4UnidadCERRADURA CAJON DUCCASE CERRADURA CAJON DUCCASE $ 1.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.212 $ 5.212
31162309
Estantes de montaje6UnidadCORREDERA TELESCOPICA 14"CORREDERA TELESCOPICA 14" $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.118 $ 20.118
31201505
Cinta adhesiva de doble cara1UnidadCINTA DOBLE CONTACTO 5MMCINTA DOBLE CONTACTO 5MM $ 966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 966 $ 966
21101513
Discos10UnidadDISCO VELCRO MADERA GN100DISCO VELCRO MADERA GN100 $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.680
31211906
Rodillos de pintar1UnidadRODILLO ESPUMA 5 CM RODILLO ESPUMA 5 CM $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008
46181504
Guantes protectores2UnidadGUANTE PU NEGRO GUANTE PU NEGRO $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.698 $ 3.698
25172406
Depósitos de gasolina1UnidadBIDON GASOLINA ROJO BIDON GASOLINA ROJO $ 15.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.118 $ 15.118
Total Neto $ 85.573
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.259
TOTAL OC $ 101.832


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.