Orden de Compra. Nº
1057420-536-SE25
"
CS- MATERIALES DE FERRETERIA ITEM 22.04.010 HFCH42613(scch)
"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057420-536-SE25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
18-06-2025
Nombre de la Orden de Compra
CS- MATERIALES DE FERRETERIA ITEM 22.04.010 HFCH42613(scch)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1057420-1-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Bienes y Servicios
Razón Social
SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU
R.U.T.
61.607.305-2
Dirección de Unidad de Compra
Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1329
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU
R.U.T.
61.607.305-2
Dirección de Facturación
CALLE 12 DE FEBRERO #233, REGIÓN DEL BIOBIO, TUCAPEL
Comuna
Tucapel
Impuesto
11508,5812
Dirección de Envío de la Factura
CALLE 12 DE FEBRERO #233, REGIÓN DEL BIOBIO, TUCAPEL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FERREMAQ LTDA
Razón Social
COMERCIAL TORRES HERMANOS LIMITADA
R.U.T.
77.180.688-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
FERREMAQ LTDA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
43191603
Cordones prolongadores de teléfono
5
Unidad
CORDON ELECTRICO 3X1,5 MTS
CORDON ELECTRICO 3X1,5 MTS
$ 924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.620
$ 4.622
39121402
Enchufes eléctricos
2
Unidad
ENCHUFE MACHO 3 PATAS
ENCHUFE MACHO 3 PATAS
$ 1.429,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.858
$ 2.857
39121202
Canalización eléctrica
2
Unidad
CANALETA ELECTRICA BLANCA
CANALETA ELECTRICA BLANCA
$ 378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 756
$ 756
27111704
Enchufes
1
Unidad
ENCHUFE EMBUTIDO TRIPLE
ENCHUFE EMBUTIDO TRIPLE
$ 2.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.513
$ 2.513
20122113
Accesorios de cañón perforador de la tubería pasan
1
Unidad
CAÑON 5"
CAÑON ESTUFA 5"
$ 4.370,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.370
$ 4.370
53102503
Sombreros
1
Unidad
GORRO AMERICANO 5"
GORRO AMERICANO 5"
$ 5.546,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.546
$ 5.546
39121303
Cajas eléctricas
1
Unidad
ROSETA CIELO 5"
ROSETA CIELO 5"
$ 3.109,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.109
$ 3.109
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ
1
Unidad
SILICONA ROJA ALTA TEMPERATURA
SILICONA ROJA ALTA TEMPERATURA
$ 2.395,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.395
$ 2.395
30102012
Lámina de cinc
1
Unidad
ZINC LISO 0,35 X 2 MTS
ZINC LISO 0,35 X 2 MTS
$ 10.496,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.496
$ 10.496
39121303
Cajas eléctricas
1
Unidad
CAJA CHUQUI
CAJA CHUQUI
$ 631,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 631
$ 631
43191605
Cordones de microteléfono
20
Unidad
CORDON ELECTRICO 2X1.5
CORDON ELECTRICO 2X1.5
$ 756,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.120
$ 15.126
27111704
Enchufes
3
Unidad
ENCHUFE MACHO MEC
ENCHUFE MACHO MEC
$ 1.303,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.909
$ 3.908
27111704
Enchufes
2
Unidad
ENCHUFE HEMBRA VOLANTE
ENCHUFE HEMBRA VOLANTE
$ 1.555,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.110
$ 3.109
27111704
Enchufes
1
Unidad
ENCHUFE MACHO CONVERTIBLE
ENCHUFE MACHO CONVERTIBLE
$ 1.134,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.134
$ 1.134
Total Neto
$ 60.571
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 11.509
TOTAL OC
$ 72.080
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.