Orden de Compra. Nº1057420-553-SE25 "CS- MATERIALES DE FERRETERIA -ITEM 22.04.010 HFCH42798 (scch)"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057420-553-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-06-2025
Nombre de la Orden de Compra CS- MATERIALES DE FERRETERIA -ITEM 22.04.010 HFCH42798 (scch)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057420-1-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU
R.U.T. 61.607.305-2
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1338
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU
R.U.T. 61.607.305-2
Dirección de Facturación 12 DE FEBRERO #233 HUEPIL, REGIÓN DEL BIOBIO, COMUNA DE TUCAPEL
Comuna Tucapel
Impuesto 24554,27
Dirección de Envío de la Factura 12 DE FEBRERO #233 HUEPIL, REGIÓN DEL BIOBIO, COMUNA DE TUCAPEL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERREMAQ LTDA
Razón Social COMERCIAL TORRES HERMANOS LIMITADA
R.U.T. 77.180.688-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERREMAQ LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121702
Envases para residuos o forros rígidos4UnidadBASURERO CON PEDESTAL BLANCO 25 LTSBASURERO CON PEDESTAL BLANCO 25 LTS $ 10.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.024 $ 43.024
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito1UnidadTEFLON GRANDE 3/4TEFLON GRANDE 3/4 $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.092 $ 1.092
31201503
Cintas adhesivas de protección1UnidadCINTA AISLANTE 20 MTS CINTA AISLANTE 20 MTS $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.092 $ 1.092
60121405
Marcos ajustables1UnidadMARCO AMPLIACION SHOWER DOORMARCO AMPLIACION SHOWER DOOR $ 84.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.025 $ 84.025
Total Neto $ 129.233
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 24.554
TOTAL OC $ 153.787


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.