Orden de Compra. Nº
1057420-612-SE22
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CS- MATERIALES DE OFICINA ITEM 22.04.001 HFCH 21928-2079-242-284-285-393-471 (CMM)
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Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057420-612-SE22
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
05-09-2022
Nombre de la Orden de Compra
CS- MATERIALES DE OFICINA ITEM 22.04.001 HFCH 21928-2079-242-284-285-393-471 (CMM)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1057420-27-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Bienes y Servicios
Razón Social
SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU
R.U.T.
61.607.305-2
Dirección de Unidad de Compra
Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1437
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU
R.U.T.
61.607.305-2
Dirección de Facturación
12 DE FEBRERO #233, REGIÓN DEL BIOBIO, TUCAPEL
Comuna
Tucapel
Impuesto
10836,39331
Dirección de Envío de la Factura
12 DE FEBRERO #233, REGIÓN DEL BIOBIO, TUCAPEL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ARIAL SPA
Razón Social
ARIAL SPA
R.U.T.
77.275.691-7
Sucursal
ARIAL SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111509
Artículos de papelería
60
Unidad
OPALINA SATINADA
OPALINA SATINADA
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.600
$ 12.605
14111509
Artículos de papelería
1
Unidad
ENCUADERNADORES 19MM CAJA 100 UNS SDI
ENCUADERNADORES 19MM CAJA 100 UNS SDI
$ 1.252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.252
$ 1.252
14111509
Artículos de papelería
1
Unidad
ANILLADO MEDIANO
ANILLADO MEDIANO
$ 2.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.101
$ 2.101
14111509
Artículos de papelería
16
Unidad
CARTULINA ESPAÑOLA DIF. COLORES PLIEGO
CARTULINA ESPAÑOLA DIF. COLORES PLIEGO
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.720
$ 6.723
14111509
Artículos de papelería
2
Unidad
PEGAMENTO STIC FIX 40 GR X UND PRITT
PEGAMENTO STIC FIX 40 GR X UND PRITT
$ 1.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.362
$ 3.361
14111509
Artículos de papelería
30
Unidad
OPALINAS
OPALINAS
$ 118,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.540
$ 3.529
14111509
Artículos de papelería
2
Unidad
BARRA SILICONA 7,4MMX30CM ATLANTIK UNIDAD
BARRA SILICONA 7,4MMX30CM ATLANTIK UNIDAD
$ 126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 252
$ 252
14111509
Artículos de papelería
30
Unidad
PAPEL DE ENVOLVER KRAFT 60GRS 80X100 UNIDAD
PAPEL DE ENVOLVER KRAFT 60GRS 80X100 UNIDAD
$ 185,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.550
$ 5.546
14111509
Artículos de papelería
2
Unidad
CARPETA C/ FUELLE 13 DIVICIONES LAVORO CELESTE
CARPETA C/ FUELLE 13 DIVICIONES LAVORO CELESTE
$ 4.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.900
$ 9.899
14111509
Artículos de papelería
3
Unidad
SISAL
SISAL
$ 2.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.303
$ 6.303
14111509
Artículos de papelería
3
Unidad
ANILLADOS DELGADO
ANILLADOS DELGADO
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.783
$ 3.782
14111509
Artículos de papelería
20
Unidad
HOJAS DE COLOR TAMAÑO CARTA
HOJAS DE COLOR TAMAÑO CARTA
$ 84,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.680
$ 1.681
Total Neto
$ 57.034
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 10.836
TOTAL OC
$ 67.870
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.