Orden de Compra. Nº1057420-612-SE22 "CS- MATERIALES DE OFICINA ITEM 22.04.001 HFCH 21928-2079-242-284-285-393-471 (CMM)"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057420-612-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-09-2022
Nombre de la Orden de Compra CS- MATERIALES DE OFICINA ITEM 22.04.001 HFCH 21928-2079-242-284-285-393-471 (CMM)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057420-27-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU
R.U.T. 61.607.305-2
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1437
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU
R.U.T. 61.607.305-2
Dirección de Facturación 12 DE FEBRERO #233, REGIÓN DEL BIOBIO, TUCAPEL
Comuna Tucapel
Impuesto 10836,39331
Dirección de Envío de la Factura 12 DE FEBRERO #233, REGIÓN DEL BIOBIO, TUCAPEL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ARIAL SPA
Razón Social ARIAL SPA
R.U.T. 77.275.691-7
Sucursal ARIAL SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería60UnidadOPALINA SATINADA OPALINA SATINADA $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.605
14111509
Artículos de papelería1UnidadENCUADERNADORES 19MM CAJA 100 UNS SDI ENCUADERNADORES 19MM CAJA 100 UNS SDI $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.252 $ 1.252
14111509
Artículos de papelería1UnidadANILLADO MEDIANO ANILLADO MEDIANO $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.101 $ 2.101
14111509
Artículos de papelería16UnidadCARTULINA ESPAÑOLA DIF. COLORES PLIEGO CARTULINA ESPAÑOLA DIF. COLORES PLIEGO $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.720 $ 6.723
14111509
Artículos de papelería2UnidadPEGAMENTO STIC FIX 40 GR X UND PRITT PEGAMENTO STIC FIX 40 GR X UND PRITT $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.362 $ 3.361
14111509
Artículos de papelería30UnidadOPALINAS OPALINAS $ 118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.540 $ 3.529
14111509
Artículos de papelería2UnidadBARRA SILICONA 7,4MMX30CM ATLANTIK UNIDAD BARRA SILICONA 7,4MMX30CM ATLANTIK UNIDAD $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252 $ 252
14111509
Artículos de papelería30UnidadPAPEL DE ENVOLVER KRAFT 60GRS 80X100 UNIDAD PAPEL DE ENVOLVER KRAFT 60GRS 80X100 UNIDAD $ 185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.550 $ 5.546
14111509
Artículos de papelería2UnidadCARPETA C/ FUELLE 13 DIVICIONES LAVORO CELESTE CARPETA C/ FUELLE 13 DIVICIONES LAVORO CELESTE $ 4.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.900 $ 9.899
14111509
Artículos de papelería3UnidadSISAL SISAL $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.303 $ 6.303
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Artículos de papelería3UnidadANILLADOS DELGADO ANILLADOS DELGADO $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.783 $ 3.782
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Artículos de papelería20UnidadHOJAS DE COLOR TAMAÑO CARTA HOJAS DE COLOR TAMAÑO CARTA $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.681
Total Neto $ 57.034
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.836
TOTAL OC $ 67.870


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.