Orden de Compra. Nº1057420-617-SE23 " CS- MATERIALES DE OFICINA-ITEM 22.04.001-HFCH 27849; 28036; 28065; 28071 (cfv)"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057420-617-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-08-2023
Nombre de la Orden de Compra CS- MATERIALES DE OFICINA-ITEM 22.04.001-HFCH 27849; 28036; 28065; 28071 (cfv)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057420-27-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU
R.U.T. 61.607.305-2
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1378
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU
R.U.T. 61.607.305-2
Dirección de Facturación 12 DE FEBRERO #233, REGIÓN DEL BIOBIO, TUCAPEL
Comuna Tucapel
Impuesto 7581,19
Dirección de Envío de la Factura 12 DE FEBRERO #233, REGIÓN DEL BIOBIO, TUCAPEL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ARIAL SPA
Razón Social ARIAL SPA
R.U.T. 77.275.691-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ARIAL SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122001
Archivadores de fichas8UnidadARCHIVADOR OFICIOARCHIVADOR OFICIO $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.496 $ 19.496
44103503
Resortes o lomos de encuadernación2UnidadLOMO DE ARCHIVADOR LOMO DE ARCHIVADOR $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.840 $ 2.840
44122117
Anillados2UnidadAnillado Anillado $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.202 $ 4.202
44122117
Anillados3UnidadAnilladoAnillado $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.303 $ 6.303
60105704
Barras de pegamento libres de ácido2UnidadPEGAMENTO LA GOTITAPEGAMENTO LA GOTITA $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.698 $ 3.698
44122117
Anillados2UnidadANILLADO ASISTENCIA Y COLACIÓNANILLADO ASISTENCIA Y COLACIÓN $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.362 $ 3.362
Total Neto $ 39.901
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.581
TOTAL OC $ 47.482


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.