Orden de Compra. Nº1057420-621-SE24 "CS- ADQUISICION DE ABARROTES (CELEBRACION DIA DE LA JUVENTUD) ITEM 22.01.001.001 HFCH 35286 (ism)"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057420-621-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-08-2024
Nombre de la Orden de Compra CS- ADQUISICION DE ABARROTES (CELEBRACION DIA DE LA JUVENTUD) ITEM 22.01.001.001 HFCH 35286 (ism)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057420-37-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU
R.U.T. 61.607.305-2
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1450
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU
R.U.T. 61.607.305-2
Dirección de Facturación 12 DE FEBRERO #233, REGIÓN DEL BIOBIO, TUCAPEL
Comuna Tucapel
Impuesto 57855
Dirección de Envío de la Factura 12 DE FEBRERO #233, REGIÓN DEL BIOBIO, TUCAPEL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-08-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LOS ANDES
Razón Social JOSE DEL TRANSITO RIQUELME SALAMANCA
R.U.T. 7.236.098-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LOS ANDES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50131701
Leche o productos de mantequilla250CajaCAJA LECHE SEMIDESCREMADA 200CC SABOR CHOCOLATE CAJA LECHE SEMIDESCREMADA 200CC SABOR CHOCOLATE $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.000 $ 105.000
50221202
Cereales en barra250UnidadBARRA CEREAL 20G SABOR MANZANA BARRA CEREAL 20G SABOR MANZANA $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.750 $ 58.750
50202304
Jugos y néctar envasados250UnidadJUGOS WATTS SIN AZUCAR 200C DE SABOR NARANJA JUGOS WATTS SIN AZUCAR 200C DE SABOR NARANJA $ 319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.750 $ 79.750
50192303
Postres, helados o yogurt congelado250UnidadYOGURT SIN AZUCAR 120GYOGURT SIN AZUCAR 120G $ 244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.000 $ 61.000
Total Neto $ 304.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 57.855
TOTAL OC $ 362.355


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.