Orden de Compra. Nº1057420-623-SE24 "CS- SERVICIO DE REPARACIONES VARIAS BOX MATRONAS, SERVICIOS HIGIENICOS, SALA CUNA, BOX MEDICOS, ENTRE OTROS ITEM 22.06.001 HFCH 35318 (ism)"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057420-623-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-08-2024
Nombre de la Orden de Compra CS- SERVICIO DE REPARACIONES VARIAS BOX MATRONAS, SERVICIOS HIGIENICOS, SALA CUNA, BOX MEDICOS, ENTRE OTROS ITEM 22.06.001 HFCH 35318 (ism)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057420-4-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU
R.U.T. 61.607.305-2
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1454
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU
R.U.T. 61.607.305-2
Dirección de Facturación 12 DE FEBRERO #233, REGIÓN DEL BIOBIO, TUCAPEL
Comuna Tucapel
Impuesto 152266
Dirección de Envío de la Factura 12 DE FEBRERO #233, REGIÓN DEL BIOBIO, TUCAPEL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 21-08-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 123251210
Razón Social MAURICIO ALEJANDRO PINILLA JOFRÉ
R.U.T. 12.325.121-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal 123251210
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111613
Mano de obra temporal1UnidadSERVICIO DE REPARACIONES VARIAS, BOX MATRONAS, SERVICIOS HIGIENICOS DE VESTIDORES, SALA CUNA, BOX MEDICOS, ENTRE OTROS. SEGÚN COTIZACIÓN N°139 ADJUNTA. SERVICIO DE REPARACIONES VARIAS, BOX MATRONAS, SERVICIOS HIGIENICOS DE VESTIDORES, SALA CUNA, BOX MEDICOS, ENTRE OTROS. SEGÚN COTIZACIÓN N°139 ADJUNTA. $ 801.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 801.400 $ 801.400
Total Neto $ 801.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 152.266
TOTAL OC $ 953.666


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.