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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057420-625-SE21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
25-08-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
C.S-ABARROTES (PAC LOCAL) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2089-22-LE18 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Bienes y Servicios |
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Razón Social |
Bienes y Servicios
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R.U.T. |
61.607.305-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Bienes y Servicios |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
La factura será cancelada dentro de los 45 días siguientes a la recepción conforme en la unidad de contabilidad del Hospital de Huépil, según mando e instructivo del presidente de la república. |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Bienes y Servicios
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R.U.T. |
61.607.305-2 |
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Dirección de Facturación |
12 DE FEBRERO #233, Región de Biobio. |
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Comuna |
Tucapel
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Impuesto |
1293,52 |
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Dirección de Envío de la Factura |
12 DE FEBRERO #233, Región de Biobio. |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
LOS ANDES |
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Razón Social |
JOSE DEL TRANSITO RIQUELME SALAMANCA
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R.U.T. |
7.236.098-2 |
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Sucursal |
LOS ANDES |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50201711
| Té instantáneo | 2 | Caja | TE, CAJAS X 20 BOLSAS. | TE, CAJAS X 20 BOLSAS. |
$ 674,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.348
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$ 1.348
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50181905
| Galletas dulces o pastelitos | 26 | Paquete | PAQUETE DE GALLETAS | PAQUETE DE GALLETAS |
$ 210,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.460
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$ 5.460
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Total Neto
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$ 6.808
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.294
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$ 8.102
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.