Orden de Compra. Nº1057420-634-SE24 "CS- MATERIALES DE OFICINA ITEM 22.04.001 HFCH35065-(scch)"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057420-634-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-08-2024
Nombre de la Orden de Compra CS- MATERIALES DE OFICINA ITEM 22.04.001 HFCH35065-(scch)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057420-27-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU
R.U.T. 61.607.305-2
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1503
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU
R.U.T. 61.607.305-2
Dirección de Facturación 12 DE FEBRERO #233, REGIÓN DEL BIOBIO, TUCAPEL
Comuna Tucapel
Impuesto 5953,84
Dirección de Envío de la Factura 12 DE FEBRERO #233, REGIÓN DEL BIOBIO, TUCAPEL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ARIAL SPA
Razón Social ARIAL SPA
R.U.T. 77.275.691-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ARIAL SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201503
Cintas adhesivas de protección1UnidadCinta doble contacto 36mm x 13.7mts Cinta doble contacto 36mm x 13.7mts $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.252 $ 1.252
82121903
Encuadernación con cola fría o pegamento2UnidadPegamento agorex transparente 20 ccPegamento agorex transparente 20 cc $ 3.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.890 $ 6.890
14111531
Libros o cuadernos de registro2UnidadLibro actas 200 hjs Libro actas 200 hjs $ 7.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.118 $ 14.118
44122011
Carpetas para archivos4UnidadCarpetas archiv elast c/clip Carpetas archiv elast c/clip $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.396 $ 7.396
82121903
Encuadernación con cola fría o pegamento1UnidadPegamento en barra 40grPegamento en barra 40gr $ 1.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.680
Total Neto $ 31.336
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.954
TOTAL OC $ 37.290


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.