Orden de Compra. Nº1057420-643-SE23 "CS-INSUMOS DENTALES ITEM 22-04-004-002 HFCH 28287 (cfv)"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057420-643-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-08-2023
Nombre de la Orden de Compra CS-INSUMOS DENTALES ITEM 22-04-004-002 HFCH 28287 (cfv)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057420-24-LP20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU
R.U.T. 61.607.305-2
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1438
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU
R.U.T. 61.607.305-2
Dirección de Facturación 12 de febrero #233, Huépil
Comuna Tucapel
Impuesto 41895
Dirección de Envío de la Factura 12 de febrero #233, Huépil
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-08-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INMED DROGUERIA LTDA.
Razón Social INMED DROGUERIA LIMITADA
R.U.T. 86.821.000-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal INMED DROGUERIA LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30201903
Unidades dentales4400UnidadAGUJA DENTAL CORTA 25mm CAJA POR 100 UNIDADESAGUJA DENTAL CORTA 25mm CAJA POR 100 UNIDADES $ 49,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 215.600 $ 215.600
30201903
Unidades dentales100UnidadAGUJA DENTAL LARGA 41mm CAJA DE 100 UNIDADESAGUJA DENTAL LARGA 41mm CAJA DE 100 UNIDADES $ 49,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.900 $ 4.900
Total Neto $ 220.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 41.895
TOTAL OC $ 262.395


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.