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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057420-643-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
09-08-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CS-INSUMOS DENTALES ITEM 22-04-004-002 HFCH 28287 (cfv) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057420-24-LP20 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU
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R.U.T. |
61.607.305-2 |
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Dirección de Facturación |
12 de febrero #233, Huépil |
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Comuna |
Tucapel
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Impuesto |
41895 |
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Dirección de Envío de la Factura |
12 de febrero #233, Huépil |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
14-08-2023 |
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Proveedor |
INMED DROGUERIA LTDA. |
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Razón Social |
INMED DROGUERIA LIMITADA
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R.U.T. |
86.821.000-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
INMED DROGUERIA LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30201903
| Unidades dentales | 4400 | Unidad | AGUJA DENTAL CORTA 25mm CAJA POR 100 UNIDADES | AGUJA DENTAL CORTA 25mm CAJA POR 100 UNIDADES
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$ 49,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 215.600
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$ 215.600
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30201903
| Unidades dentales | 100 | Unidad | AGUJA DENTAL LARGA 41mm CAJA DE 100 UNIDADES | AGUJA DENTAL LARGA 41mm CAJA DE 100 UNIDADES |
$ 49,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.900
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$ 4.900
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Total Neto
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$ 220.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 41.895
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$ 262.395
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.