Orden de Compra. Nº
1057420-645-SE25
"
CS- MATERIALES DE FERRETERIA ITEM 22.04.010 HFCH43417 (csg)
"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057420-645-SE25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
23-07-2025
Nombre de la Orden de Compra
CS- MATERIALES DE FERRETERIA ITEM 22.04.010 HFCH43417 (csg)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1057420-1-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Bienes y Servicios
Razón Social
SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU
R.U.T.
61.607.305-2
Dirección de Unidad de Compra
Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1562
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU
R.U.T.
61.607.305-2
Dirección de Facturación
CALLE 12 DE FEBRERO N°233 DE LA CIUDAD DE HUÉPIL, COMUNA DE TUCAPEL
Comuna
Tucapel
Impuesto
23061,82
Dirección de Envío de la Factura
CALLE 12 DE FEBRERO N°233 DE LA CIUDAD DE HUÉPIL, COMUNA DE TUCAPEL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FERREMAQ LTDA
Razón Social
COMERCIAL TORRES HERMANOS LIMITADA
R.U.T.
77.180.688-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
FERREMAQ LTDA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte
1
Unidad
ESMALTE SINTETICO AMARILLO LIMON 1/4 CERESITA.
ESMALTE SINTETICO AMARILLO LIMON 1/4 CERESITA.
$ 10.420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.420
$ 10.420
31211501
Pinturas al esmalte
1
Unidad
ESMALTE SINTETICO ROJO MANDARIN 1/4 CERESITA.
ESMALTE SINTETICO ROJO MANDARIN 1/4 CERESITA.
$ 10.420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.420
$ 10.420
31211501
Pinturas al esmalte
1
Unidad
ESMALTE SINTETICO AZUL PACIFICO 1/4 CERESITA.
ESMALTE SINTETICO AZUL PACIFICO 1/4 CERESITA.
$ 10.420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.420
$ 10.420
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices
1
Unidad
DILUYENTE SINTETICO 1LT.
DILUYENTE SINTETICO 1LT.
$ 2.143,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.143
$ 2.143
31211904
Brochas
3
Unidad
BROCHA 2"
BROCHA 2"
$ 2.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.539
$ 7.539
31211904
Brochas
3
Unidad
BROCHA 4"
BROCHA 4"
$ 714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.142
$ 2.142
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices
1
Unidad
AGUARRAS 1LT.
AGUARRAS 1LT.
$ 1.974,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.974
$ 1.974
31211501
Pinturas al esmalte
2
Unidad
ESMALTE SINTETICO NEGRO 1/4
ESMALTE SINTETICO NEGRO 1/4
$ 7.143,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.286
$ 14.286
30161701
Alfombrado
3
Unidad
LIMPIA PIES COCO NATURAL.
LIMPIA PIES COCO NATURAL.
$ 5.034,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.102
$ 15.102
31161608
Tirafondos
15
Unidad
TIRAFONDO 1/4 X 11/2
TIRAFONDO 1/4 X 11/2
$ 42,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 630
$ 630
60121001
Pinturas
1
Unidad
GALON ALTO TRAFICO AMARILLO RAL 1003
GALON ALTO TRAFICO AMARILLO RAL 1003
$ 38.235,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 38.235
$ 38.235
31211501
Pinturas al esmalte
1
Unidad
ESMALTE SINTETICO BLANCO 1/4 PANORAMICA.
ESMALTE SINTETICO BLANCO 1/4 PANORAMICA.
$ 7.143,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.143
$ 7.143
31211904
Brochas
2
Unidad
BROCHA 1/2
BROCHA 1/2
$ 462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 924
$ 924
Total Neto
$ 121.378
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 23.062
TOTAL OC
$ 144.440
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.