Orden de Compra. Nº1057420-645-SE25 "CS- MATERIALES DE FERRETERIA ITEM 22.04.010 HFCH43417 (csg)"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057420-645-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-07-2025
Nombre de la Orden de Compra CS- MATERIALES DE FERRETERIA ITEM 22.04.010 HFCH43417 (csg)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057420-1-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU
R.U.T. 61.607.305-2
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1562
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU
R.U.T. 61.607.305-2
Dirección de Facturación CALLE 12 DE FEBRERO N°233 DE LA CIUDAD DE HUÉPIL, COMUNA DE TUCAPEL
Comuna Tucapel
Impuesto 23061,82
Dirección de Envío de la Factura CALLE 12 DE FEBRERO N°233 DE LA CIUDAD DE HUÉPIL, COMUNA DE TUCAPEL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERREMAQ LTDA
Razón Social COMERCIAL TORRES HERMANOS LIMITADA
R.U.T. 77.180.688-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERREMAQ LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte1UnidadESMALTE SINTETICO AMARILLO LIMON 1/4 CERESITA.ESMALTE SINTETICO AMARILLO LIMON 1/4 CERESITA. $ 10.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.420 $ 10.420
31211501
Pinturas al esmalte1UnidadESMALTE SINTETICO ROJO MANDARIN 1/4 CERESITA. ESMALTE SINTETICO ROJO MANDARIN 1/4 CERESITA. $ 10.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.420 $ 10.420
31211501
Pinturas al esmalte1UnidadESMALTE SINTETICO AZUL PACIFICO 1/4 CERESITA.ESMALTE SINTETICO AZUL PACIFICO 1/4 CERESITA. $ 10.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.420 $ 10.420
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices1UnidadDILUYENTE SINTETICO 1LT.DILUYENTE SINTETICO 1LT. $ 2.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.143 $ 2.143
31211904
Brochas3UnidadBROCHA 2"BROCHA 2" $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.539 $ 7.539
31211904
Brochas3UnidadBROCHA 4"BROCHA 4" $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.142 $ 2.142
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices1UnidadAGUARRAS 1LT.AGUARRAS 1LT. $ 1.974,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.974 $ 1.974
31211501
Pinturas al esmalte2UnidadESMALTE SINTETICO NEGRO 1/4ESMALTE SINTETICO NEGRO 1/4 $ 7.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.286 $ 14.286
30161701
Alfombrado3UnidadLIMPIA PIES COCO NATURAL.LIMPIA PIES COCO NATURAL. $ 5.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.102 $ 15.102
31161608
Tirafondos15UnidadTIRAFONDO 1/4 X 11/2TIRAFONDO 1/4 X 11/2 $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 630 $ 630
60121001
Pinturas1UnidadGALON ALTO TRAFICO AMARILLO RAL 1003GALON ALTO TRAFICO AMARILLO RAL 1003 $ 38.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.235 $ 38.235
31211501
Pinturas al esmalte1UnidadESMALTE SINTETICO BLANCO 1/4 PANORAMICA.ESMALTE SINTETICO BLANCO 1/4 PANORAMICA. $ 7.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.143 $ 7.143
31211904
Brochas2UnidadBROCHA 1/2BROCHA 1/2 $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 924 $ 924
Total Neto $ 121.378
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.062
TOTAL OC $ 144.440


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.