Orden de Compra. Nº1057420-654-SE20 "CS-MATERIALES DE FERRETERIA (COVID)"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Huepil
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057420-654-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-09-2020
Nombre de la Orden de Compra CS-MATERIALES DE FERRETERIA (COVID)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057420-19-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Hospital Huepil
R.U.T. 61.607.305-2
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1205
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días La factura será pagada dentro de los 45 días siguientes a la recepción conforme en la Unidad de Contabilidad del Hospital de Huèpil, como establece el mando e instructivo del Presidente de la República, Ley de Presupuesto N°21.192 del 19 de Diciembre 2019
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Huepil
R.U.T. 61.607.305-2
Dirección de Facturación 12 DE FEBRERO #233, Región de Biobio.
Comuna Tucapel
Impuesto 96976
Dirección de Envío de la Factura 12 DE FEBRERO #233, Región de Biobio.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-09-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Rodrigo Jorge Ruiz Rodrigo
Razón Social RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO
R.U.T. 7.034.236-7
Sucursal Rodrigo Jorge Ruiz Rodrigo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
21101802
Pulverizadores20UnidadPULVERIZADOR DE 1 LITROPULVERIZADOR DE 1 LITRO $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000
21101802
Pulverizadores2UnidadPULVERIZADOR, FUMIGADOR DE 5 LITROSPULVERIZADOR, FUMIGADOR DE 5 LITROS $ 26.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.000 $ 52.000
31211507
Pinturas en aerosol1UnidadSPRAY FLUORESCENTE COLOR VERDESPRAY FLUORESCENTE COLOR VERDE $ 12.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500
31211507
Pinturas en aerosol1UnidadSPRAY FLUORESCENTE DE COLOR AMARILLO SPRAY FLUORESCENTE DE COLOR AMARILLO $ 12.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500
41122703
Cintas de seguridad4UnidadCINTAS DE DEMARCACIÓN ADHESIVA 50MMx33M (COLOR VERDE)CINTAS DE DEMARCACIÓN ADHESIVA 50MMx33M (COLOR VERDE) $ 24.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.000 $ 98.000
41122703
Cintas de seguridad6UnidadCINTAS DE DEMARCACIÓN ADHESIVA 50MMx33M (COLOR AMARILLO Y NEGRO)CINTAS DE DEMARCACIÓN ADHESIVA 50MMx33M (COLOR AMARILLO Y NEGRO) $ 24.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.000 $ 147.000
46181504
Guantes protectores2ParPAR DE GUANTES MULTIFLEX ENGOMADOS TALLA LPAR DE GUANTES MULTIFLEX ENGOMADOS TALLA L $ 9.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.200 $ 19.200
46181504
Guantes protectores2ParPAR DE GUANTES MULTIFLEX ENGOMADOS TALLA MPAR DE GUANTES MULTIFLEX ENGOMADOS TALLA M $ 9.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.200 $ 19.200
Total Neto $ 510.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 96.976
TOTAL OC $ 607.376


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.