Orden de Compra. Nº
1057420-654-SE20
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CS-MATERIALES DE FERRETERIA (COVID)
"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Huepil
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057420-654-SE20
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
09-09-2020
Nombre de la Orden de Compra
CS-MATERIALES DE FERRETERIA (COVID)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1057420-19-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Bienes y Servicios
Razón Social
Hospital Huepil
R.U.T.
61.607.305-2
Dirección de Unidad de Compra
Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1205
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
La factura será pagada dentro de los 45 días siguientes a la recepción conforme en la Unidad de Contabilidad del Hospital de Huèpil, como establece el mando e instructivo del Presidente de la República, Ley de Presupuesto N°21.192 del 19 de Diciembre 2019
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital Huepil
R.U.T.
61.607.305-2
Dirección de Facturación
12 DE FEBRERO #233, Región de Biobio.
Comuna
Tucapel
Impuesto
96976
Dirección de Envío de la Factura
12 DE FEBRERO #233, Región de Biobio.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
11-09-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Rodrigo Jorge Ruiz Rodrigo
Razón Social
RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO
R.U.T.
7.034.236-7
Sucursal
Rodrigo Jorge Ruiz Rodrigo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
21101802
Pulverizadores
20
Unidad
PULVERIZADOR DE 1 LITRO
PULVERIZADOR DE 1 LITRO
$ 7.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 150.000
$ 150.000
21101802
Pulverizadores
2
Unidad
PULVERIZADOR, FUMIGADOR DE 5 LITROS
PULVERIZADOR, FUMIGADOR DE 5 LITROS
$ 26.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 52.000
$ 52.000
31211507
Pinturas en aerosol
1
Unidad
SPRAY FLUORESCENTE COLOR VERDE
SPRAY FLUORESCENTE COLOR VERDE
$ 12.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.500
$ 12.500
31211507
Pinturas en aerosol
1
Unidad
SPRAY FLUORESCENTE DE COLOR AMARILLO
SPRAY FLUORESCENTE DE COLOR AMARILLO
$ 12.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.500
$ 12.500
41122703
Cintas de seguridad
4
Unidad
CINTAS DE DEMARCACIÓN ADHESIVA 50MMx33M (COLOR VERDE)
CINTAS DE DEMARCACIÓN ADHESIVA 50MMx33M (COLOR VERDE)
$ 24.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 98.000
$ 98.000
41122703
Cintas de seguridad
6
Unidad
CINTAS DE DEMARCACIÓN ADHESIVA 50MMx33M (COLOR AMARILLO Y NEGRO)
CINTAS DE DEMARCACIÓN ADHESIVA 50MMx33M (COLOR AMARILLO Y NEGRO)
$ 24.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 147.000
$ 147.000
46181504
Guantes protectores
2
Par
PAR DE GUANTES MULTIFLEX ENGOMADOS TALLA L
PAR DE GUANTES MULTIFLEX ENGOMADOS TALLA L
$ 9.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.200
$ 19.200
46181504
Guantes protectores
2
Par
PAR DE GUANTES MULTIFLEX ENGOMADOS TALLA M
PAR DE GUANTES MULTIFLEX ENGOMADOS TALLA M
$ 9.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.200
$ 19.200
Total Neto
$ 510.400
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 96.976
TOTAL OC
$ 607.376
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.