Orden de Compra. Nº1057420-663-SE24 "CS- MATERIALES DE FERRETERIA (MANTENCION ESTANQUE GRUPO ELECTROGENO) ITEM 22.04.010 HFCH35490 (ism)"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057420-663-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-08-2024
Nombre de la Orden de Compra CS- MATERIALES DE FERRETERIA (MANTENCION ESTANQUE GRUPO ELECTROGENO) ITEM 22.04.010 HFCH35490 (ism)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057420-1-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU
R.U.T. 61.607.305-2
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1525
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU
R.U.T. 61.607.305-2
Dirección de Facturación 12 DE FEBRERO #233, REGIÓN DEL BIOBIO, TUCAPEL
Comuna Tucapel
Impuesto 4861,7238
Dirección de Envío de la Factura 12 DE FEBRERO #233, REGIÓN DEL BIOBIO, TUCAPEL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERREMAQ LTDA
Razón Social COMERCIAL TORRES HERMANOS LIMITADA
R.U.T. 77.180.688-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERREMAQ LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte1UnidadESMALTE SINTETICO 1/4 GALON BERMELLON ESMALTE SINTETICO 1/4 GALON BERMELLON $ 6.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.807 $ 6.807
31211501
Pinturas al esmalte1UnidadESMALTE ANTICORROSIVO 1/4 GALON NEGRO ESMALTE ANTICORROSIVO 1/4 GALON NEGRO $ 7.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.059 $ 7.059
30161508
Rodillo de papel pintado1UnidadRODILLO LANA SINTETICA 18CMRODILLO LANA SINTETICA 18CM $ 2.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.647 $ 2.647
31211904
Brochas2UnidadBROCHA N°3BROCHA N°3 $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.858 $ 2.857
30171514
Cierres de puertas3UnidadALDABA ZINCADA 2 1/2 ALDABA ZINCADA 2 1/2 $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.024 $ 3.024
46171501
Candados2UnidadCANDADO YTS 38MMCANDADO YTS 38MM $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.194 $ 3.194
Total Neto $ 25.588
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.862
TOTAL OC $ 30.450


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.