Orden de Compra. Nº1057420-678-SE21 "CS- TONER"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057420-678-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-09-2021
Nombre de la Orden de Compra CS- TONER
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057420-15-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU
R.U.T. 61.607.305-2
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1354
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días La factura será cancelada dentro de los 45 días siguientes a la recepción conforme en la unidad de contabilidad del Hospital de Huépil, según mando e instructivo del presidente de la república.
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU
R.U.T. 61.607.305-2
Dirección de Facturación 12 de febrero #233, Huépil
Comuna Tucapel
Impuesto 195426,02
Dirección de Envío de la Factura 12 de febrero #233, Huépil
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-09-2021
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor cartridge color
Razón Social YANINA ELIZABETH SOLARY AREVALO PAZ
R.U.T. 12.703.950-k
Sucursal cartridge color
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner20UnidadCARTUCHO DE TINTA NEGRA FGV29 ALTINTA HP FGV29 AL NEGRO 664 XL $ 15.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 302.520 $ 302.520
44103103
Tóner20UnidadTONER CE285A. NEGROTONER HP 285 A $ 15.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 302.520 $ 302.520
44103103
Tóner20UnidadTONER CF283ATONER CF 283 A $ 16.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336.140 $ 336.140
44103103
Tóner3UnidadTONER CB435A NEGROTONER CB 435 $ 15.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.378 $ 45.378
44103103
Tóner2UnidadTONER Q5949ATONER HP Q49A $ 21.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000
Total Neto $ 1.028.558
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 195.426
TOTAL OC $ 1.223.984


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.