Orden de Compra. Nº1057420-678-SE24 "CS- MEJORAMIENTO SECTOR SERVICIO DE URGENCIA SEGUNDA ETAPA ITEM 22.06.001 HFCH35555 (cdb)"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057420-678-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-08-2024
Nombre de la Orden de Compra CS- MEJORAMIENTO SECTOR SERVICIO DE URGENCIA SEGUNDA ETAPA ITEM 22.06.001 HFCH35555 (cdb)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057420-4-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU
R.U.T. 61.607.305-2
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1567
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU
R.U.T. 61.607.305-2
Dirección de Facturación CALLE 12 DE FEBRERO N°233 DE LA CIUDAD DE HUÉPIL, COMUNA DE TUCAPEL
Comuna Tucapel
Impuesto 3089571
Dirección de Envío de la Factura CALLE 12 DE FEBRERO N°233 DE LA CIUDAD DE HUÉPIL, COMUNA DE TUCAPEL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-10-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 123251210
Razón Social MAURICIO ALEJANDRO PINILLA JOFRÉ
R.U.T. 12.325.121-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal 123251210
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111613
Mano de obra temporal1UnidadSERVICIO DE MEJORAMIENTO PARA SECTOR DE URGENCIAS, TRABAJOS DE TABIQUERIA EN METALCOM, ESTRUCTURAS DE PERFIL METALICA, MODIFICACIÓN DE TECHUMBRE Y MERJOAMIENTO DE SERCHAS, SEGÚN COTIZACIÓN N°126. (SEGUNDA ETAPA).SERVICIO DE MEJORAMIENTO PARA SECTOR DE URGENCIAS, TRABAJOS DE TABIQUERIA EN METALCOM, ESTRUCTURAS DE PERFIL METALICA, MODIFICACIÓN DE TECHUMBRE Y MERJOAMIENTO DE SERCHAS, SEGÚN COTIZACIÓN N°126. (SEGUNDA ETAPA). $ 16.260.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.260.900 $ 16.260.900
Total Neto $ 16.260.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.089.571
TOTAL OC $ 19.350.471


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.