Orden de Compra. Nº
1057420-68-SE21
"
CS-MATERIALES DE FERRETERÍA
"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Huepil
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057420-68-SE21
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
29-01-2021
Nombre de la Orden de Compra
CS-MATERIALES DE FERRETERÍA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1057420-19-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Bienes y Servicios
Razón Social
Hospital Huepil
R.U.T.
61.607.305-2
Dirección de Unidad de Compra
Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 151
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
La factura será pagada dentro de los 45 días siguientes a la recepción conforme en la Unidad de Contabilidad del Hospital de Huèpil, como establece el mando e instructivo del Presidente de la República, Ley de Presupuesto N°21.289 del 16 de Diciembre 2020
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital Huepil
R.U.T.
61.607.305-2
Dirección de Facturación
12 DE FEBRERO #233, Región de Biobio.
Comuna
Tucapel
Impuesto
106761,38
Dirección de Envío de la Factura
12 DE FEBRERO #233, Región de Biobio.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
01-02-2021
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Rodrigo Jorge Ruiz Rodrigo
Razón Social
RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO
R.U.T.
7.034.236-7
Sucursal
Rodrigo Jorge Ruiz Rodrigo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
40142604
Codos de tubo
4
Unidad
CODO DE PVC HIDRÁULICO DE 20MM
CODO DE PVC HIDRÁULICO DE 20MM
$ 625,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.500
$ 2.500
27121704
Uniones Hidráulicas
4
Unidad
TERMINAL PVC HIDRAULICO HE
TERMINAL PVC HIDRAULICO HE
$ 625,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.500
$ 2.500
23153033
Placa de paso
6
Unidad
PLACA MAGIC SIMPLE
PLACA MAGIC SIMPLE
$ 3.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.000
$ 18.000
23153033
Placa de paso
6
Unidad
PLACA MAGIC DOBLE
PLACA MAGIC DOBLE
$ 3.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.000
$ 18.000
40142604
Codos de tubo
4
Unidad
CODO DE PVC SANITARIO DE 50MM
CODO DE PVC SANITARIO DE 50MM
$ 750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.000
$ 3.000
39121202
Canalización eléctrica
2
Tira
TIRA CANAL DE 105X50 MM ELÉCTRICA
TIRA CANAL DE 105X50 MM ELÉCTRICA
$ 17.501,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.002
$ 35.002
27121704
Uniones Hidráulicas
2
Tira
TIRA PVC HIDRAULICO DE 20MM
TIRA PVC HIDRAULICO DE 20MM
$ 2.510,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.020
$ 5.020
40142606
Conexiones de tubo
1
Tira
TIRA PVC SANITARIO DE 50 MM
TIRA PVC SANITARIO DE 50 MM
$ 9.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.990
$ 9.990
30181512
Asientos de inodoro
2
Unidad
TAPA ASIENTO PARA WC DE 47 CM ALONGADO
TAPA ASIENTO PARA WC DE 47 CM ALONGADO
$ 13.750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.500
$ 27.500
30181512
Asientos de inodoro
2
Unidad
TAPA ASIENTO PARA WC DE 42 CM REDONDO
TAPA ASIENTO PARA WC DE 42 CM REDONDO
$ 11.865,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.730
$ 23.730
30181504
Lavamanos
1
Unidad
SIFON LAVAMANOS
SIFON LAVAMANOS
$ 2.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.600
$ 2.600
30181504
Lavamanos
1
Unidad
DESAGÜE LAVAMANOS
DESAGÜE LAVAMANOS
$ 3.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.900
$ 3.900
40141702
Grifos
1
Unidad
LLAVE MONOMANDO
LLAVE MONOMANDO
$ 22.490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.490
$ 22.490
56111703
Mueble de almacenaje no modular
1
Unidad
VANITORIO CON MUEBLE
VANITORIO CON MUEBLE
$ 98.790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 98.790
$ 98.790
31162702
Ruedas
4
Unidad
RUEDA PARA CARRO YEGUA
RUEDA PARA CARRO YEGUA
$ 17.850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 71.400
$ 71.400
13101904
Urea (UF)
2
Saco
SACO DE UREA DE 25 KILOS
SACO DE UREA DE 25 KILOS
$ 19.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.980
$ 39.980
21101801
Aspersores
5
Unidad
ACOPLE ASPERSOR R-10
ACOPLE ASPERSOR R-10
$ 3.750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.750
$ 18.750
21101801
Aspersores
5
Unidad
ASPERSOR R-10
ASPERSOR R-10
$ 6.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.250
$ 31.250
40142008
Mangueras para agua
10
Unidad
CONECTORES RÁPIDO PARA MANGUERA 3/4
CONECTORES RÁPIDO PARA MANGUERA 3/4
$ 3.750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.500
$ 37.500
24112208
Conjunto pulverizador
20
Litro
PULVERIZADOR DE 1 LITRO
PULVERIZADOR DE 1 LITRO
$ 3.750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 75.000
$ 75.000
60105704
Barras de pegamento libres de ácido
1
Unidad
VINILIT
VINILIT
$ 7.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.500
$ 7.500
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ
1
Tubo
TUBO SILICONA PARA BAÑO
TUBO SILICONA PARA BAÑO
$ 7.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.500
$ 7.500
Total Neto
$ 561.902
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 106.761
TOTAL OC
$ 668.663
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.