Orden de Compra. Nº
1057420-694-SE23
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CS-ANILLADOS ITEM 22.04.001 HFCH 28175, 28063, 28668, 28273, 28619, (cfv)
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Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057420-694-SE23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
24-08-2023
Nombre de la Orden de Compra
CS-ANILLADOS ITEM 22.04.001 HFCH 28175, 28063, 28668, 28273, 28619, (cfv)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1057420-27-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Bienes y Servicios
Razón Social
SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU
R.U.T.
61.607.305-2
Dirección de Unidad de Compra
Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1571
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU
R.U.T.
61.607.305-2
Dirección de Facturación
12 DE FEBRERO #233, REGIÓN DEL BIOBIO, TUCAPEL
Comuna
Tucapel
Impuesto
7584,42
Dirección de Envío de la Factura
12 DE FEBRERO #233, REGIÓN DEL BIOBIO, TUCAPEL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ARIAL SPA
Razón Social
ARIAL SPA
R.U.T.
77.275.691-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
ARIAL SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44122117
Anillados
1
Unidad
ANILLADO LIBRO DE TRASLADO, SEGUN COTIZACIÓN N° 71
ANILLADO LIBRO DE TRASLADO, SEGUN COTIZACIÓN N° 71
$ 2.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.101
$ 2.101
44122117
Anillados
1
Unidad
ANILLADO ENTREGA TURNO ENFERMERA, SEGUN COTIZACIÓN N° 71
ANILLADO ENTREGA TURNO ENFERMERA, SEGUN COTIZACIÓN N° 71
$ 2.521,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.521
$ 2.521
44122117
Anillados
1
Unidad
ANILLADO LIBRO STOCK MINIMO DE MEDICAMENTO, SEGUN COTIZACIÓN N° 71
ANILLADO LIBRO STOCK MINIMO DE MEDICAMENTO, SEGUN COTIZACIÓN N° 71
$ 2.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.101
$ 2.101
44122117
Anillados
1
Unidad
ANILLADO GRUPO ELECTROGENO, SEGUN COTIZACIÓN N° 71
ANILLADO GRUPO ELECTROGENO, SEGUN COTIZACIÓN N° 71
$ 2.521,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.521
$ 2.521
44122117
Anillados
2
Unidad
ANILLADO LIBROS DE INSUMOS, SEGUN COTIZACIÓN N° 71
ANILLADO LIBROS DE INSUMOS, SEGUN COTIZACIÓN N° 71
$ 2.521,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.042
$ 5.042
44122117
Anillados
10
Unidad
ANILLADOS DE CUADERNILLOS, SEGUN COTIZACIÓN N° 71
ANILLADOS DE CUADERNILLOS, SEGUN COTIZACIÓN N° 71
$ 2.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.010
$ 21.010
44122117
Anillados
1
Unidad
ANILLADO LIBRO DE MEDICAMENTOS, SEGUN COTIZACIÓN N° 71
ANILLADO LIBRO DE MEDICAMENTOS, SEGUN COTIZACIÓN N° 71
$ 2.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.101
$ 2.101
44122117
Anillados
1
Unidad
ANILLADO ENTREGA DE TURNOS, SEGUN COTIZACIÓN N° 71
ANILLADO ENTREGA DE TURNOS, SEGUN COTIZACIÓN N° 71
$ 2.521,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.521
$ 2.521
Total Neto
$ 39.918
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 7.584
TOTAL OC
$ 47.502
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.