Orden de Compra. Nº1057420-694-SE23 "CS-ANILLADOS ITEM 22.04.001 HFCH 28175, 28063, 28668, 28273, 28619, (cfv)"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057420-694-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-08-2023
Nombre de la Orden de Compra CS-ANILLADOS ITEM 22.04.001 HFCH 28175, 28063, 28668, 28273, 28619, (cfv)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057420-27-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU
R.U.T. 61.607.305-2
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1571
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU
R.U.T. 61.607.305-2
Dirección de Facturación 12 DE FEBRERO #233, REGIÓN DEL BIOBIO, TUCAPEL
Comuna Tucapel
Impuesto 7584,42
Dirección de Envío de la Factura 12 DE FEBRERO #233, REGIÓN DEL BIOBIO, TUCAPEL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ARIAL SPA
Razón Social ARIAL SPA
R.U.T. 77.275.691-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ARIAL SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Anillados1UnidadANILLADO LIBRO DE TRASLADO, SEGUN COTIZACIÓN N° 71ANILLADO LIBRO DE TRASLADO, SEGUN COTIZACIÓN N° 71 $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.101 $ 2.101
44122117
Anillados1UnidadANILLADO ENTREGA TURNO ENFERMERA, SEGUN COTIZACIÓN N° 71ANILLADO ENTREGA TURNO ENFERMERA, SEGUN COTIZACIÓN N° 71 $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.521 $ 2.521
44122117
Anillados1UnidadANILLADO LIBRO STOCK MINIMO DE MEDICAMENTO, SEGUN COTIZACIÓN N° 71ANILLADO LIBRO STOCK MINIMO DE MEDICAMENTO, SEGUN COTIZACIÓN N° 71 $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.101 $ 2.101
44122117
Anillados1UnidadANILLADO GRUPO ELECTROGENO, SEGUN COTIZACIÓN N° 71ANILLADO GRUPO ELECTROGENO, SEGUN COTIZACIÓN N° 71 $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.521 $ 2.521
44122117
Anillados2UnidadANILLADO LIBROS DE INSUMOS, SEGUN COTIZACIÓN N° 71ANILLADO LIBROS DE INSUMOS, SEGUN COTIZACIÓN N° 71 $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.042 $ 5.042
44122117
Anillados10UnidadANILLADOS DE CUADERNILLOS, SEGUN COTIZACIÓN N° 71ANILLADOS DE CUADERNILLOS, SEGUN COTIZACIÓN N° 71 $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.010 $ 21.010
44122117
Anillados1UnidadANILLADO LIBRO DE MEDICAMENTOS, SEGUN COTIZACIÓN N° 71ANILLADO LIBRO DE MEDICAMENTOS, SEGUN COTIZACIÓN N° 71 $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.101 $ 2.101
44122117
Anillados1UnidadANILLADO ENTREGA DE TURNOS, SEGUN COTIZACIÓN N° 71ANILLADO ENTREGA DE TURNOS, SEGUN COTIZACIÓN N° 71 $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.521 $ 2.521
Total Neto $ 39.918
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.584
TOTAL OC $ 47.502


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.