Orden de Compra. Nº1057420-699-SE22 "CS-MATERIALES DE FERRETERÍA ITEM 22.04.010 HFCH 23390 (CMM)"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Huepil
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057420-699-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-10-2022
Nombre de la Orden de Compra CS-MATERIALES DE FERRETERÍA ITEM 22.04.010 HFCH 23390 (CMM)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057420-19-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Hospital Huepil
R.U.T. 61.607.305-2
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1630 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Huepil
R.U.T. 61.607.305-2
Dirección de Facturación 12 DE FEBRERO #233, REGIÓN DEL BIOBIO, TUCAPEL
Comuna Tucapel
Impuesto 175533,4
Dirección de Envío de la Factura 12 DE FEBRERO #233, REGIÓN DEL BIOBIO, TUCAPEL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-10-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Rodrigo Jorge Ruiz Rodrigo
Razón Social RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO
R.U.T. 7.034.236-7
Sucursal Rodrigo Jorge Ruiz Rodrigo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162409
Pasador de horquilla6UnidadPICAPORTE SOBREPONER PARA BAÑO (SIMILAR)PICAPORTE SOBREPONER PARA BAÑO (SIMILAR) $ 37.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 227.940 $ 227.940
46171503
Juegos de cerraduras4UnidadCERRADURA EMBUTIR SCANAVINI 1094CERRADURA EMBUTIR SCANAVINI 1094 $ 74.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 299.960 $ 299.960
40141702
Grifos4UnidadLLAVE MONOMANDO CLÍNICALLAVE MONOMANDO CLÍNICA $ 98.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 395.960 $ 395.960
Total Neto $ 923.860
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 175.533
TOTAL OC $ 1.099.393


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.