Orden de Compra. Nº1057420-701-SE21 "CS-MANTENIMIENTO Y REP EDIDICACIONES "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057420-701-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-09-2021
Nombre de la Orden de Compra CS-MANTENIMIENTO Y REP EDIDICACIONES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057420-5-LQ21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU
R.U.T. 61.607.305-2
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1424
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días La factura será cancelada dentro de los 45 días siguientes a la recepción conforme en la unidad de contabilidad del Hospital de Huépil, según mando e instructivo del presidente de la república.
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU
R.U.T. 61.607.305-2
Dirección de Facturación 12 DE FEBRERO #233, Región de Biobio.
Comuna Tucapel
Impuesto 254467
Dirección de Envío de la Factura 12 DE FEBRERO #233, Región de Biobio.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 123251210
Razón Social MAURICIO ALEJANDRO PINILLA JOFRE
R.U.T. 12.325.121-0
Sucursal 123251210
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111613
Mano de obra temporal1UnidadREPARACIÓN Y CAMBIO DE ARTEFACTOS DEL BAÑO DE RESIDENCIA MEDICA; SEGÚN COTIZACIÓN N° 122REPARACIÓN Y CAMBIO DE ARTEFACTOS DEL BAÑO DE RESIDENCIA MEDICA; SEGÚN COTIZACIÓN N° 122 $ 415.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 415.800 $ 415.800
80111613
Mano de obra temporal1UnidadREPARACIÓN BAÑO Y SALA DE TENS, RAYOS OSTEOPULMONAR; SEGÚN COTIZACIÓN N° 123REPARACIÓN BAÑO Y SALA DE TENS, RAYOS OSTEOPULMONAR; SEGÚN COTIZACIÓN N° 123 $ 388.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 388.100 $ 388.100
80111613
Mano de obra temporal1UnidadDESINTALACIÓN E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO EN LABORATORIO CLÍNICO; SEGÚN COTIZACIÓN N° 127DESINTALACIÓN E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO EN LABORATORIO CLÍNICO; SEGÚN COTIZACIÓN N° 127 $ 150.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000
80111613
Mano de obra temporal1UnidadREPARACIÓN DE CAMILLAS DE SALAS DE HOSPITALIZACIÓN;SEGÚN COTIZACIÓN N° 120REPARACIÓN DE CAMILLAS DE SALAS DE HOSPITALIZACIÓN;SEGÚN COTIZACIÓN N° 120 $ 385.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 385.400 $ 385.400
Total Neto $ 1.339.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 254.467
TOTAL OC $ 1.593.767


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.