Orden de Compra. Nº1057420-712-SE20 "C.S-MATERIALES DE OFICINA (COVID) "
Recuerde que el responsable del pago es Bienes y Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057420-712-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-10-2020
Nombre de la Orden de Compra C.S-MATERIALES DE OFICINA (COVID)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2089-68-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Bienes y Servicios
R.U.T. 61.607.305-2
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1353
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días La factura será pagada dentro de los 45 días siguientes a la recepción conforme en la Unidad de Contabilidad del Hospital de Huèpil, como establece el mando e instructivo del Presidente de la República, Ley de Presupuesto N°21.192 del 19 de Diciembre 2019
Moneda Peso Chileno
Razón Social Bienes y Servicios
R.U.T. 61.607.305-2
Dirección de Facturación 12 DE FEBRERO #233, Región de Biobio.
Comuna Tucapel
Impuesto 2489,76
Dirección de Envío de la Factura 12 DE FEBRERO #233, Región de Biobio.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Mila de la Parra Vera
Razón Social MILA MARGOT DE LA PARRA VERA
R.U.T. 10.839.145-6
Sucursal Mila de la Parra Vera
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201505
Cinta adhesiva de doble cara4UnidadCINTAS DOBLE CONTACTOCINTAS DOBLE CONTACTO $ 671,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.684 $ 2.684
44121618
Tijeras1UnidadTIJERA TIJERA $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.521 $ 2.521
60105704
Barras de pegamento libres de ácido10BarraBARRAS DE SILICONA BARRAS DE SILICONA $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.260
60105704
Barras de pegamento libres de ácido3UnidadPEGAMENTOS GOTITAPEGAMENTOS GOTITA $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.539 $ 4.539
44121612
Cuchillos cartoneros2UnidadCARTONEROSCARTONEROS $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100
Total Neto $ 13.104
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.490
TOTAL OC $ 15.594


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.