Orden de Compra. Nº1057420-735-SE24 "CS- MATERIALES DE FERRETERIA ITEM 22.04.010 HFCH35962-35965 (ism)"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057420-735-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-09-2024
Nombre de la Orden de Compra CS- MATERIALES DE FERRETERIA ITEM 22.04.010 HFCH35962-35965 (ism)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057420-1-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU
R.U.T. 61.607.305-2
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1692
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU
R.U.T. 61.607.305-2
Dirección de Facturación 12 DE FEBRERO #233, REGIÓN DEL BIOBIO, TUCAPEL
Comuna Tucapel
Impuesto 5795,76
Dirección de Envío de la Factura 12 DE FEBRERO #233, REGIÓN DEL BIOBIO, TUCAPEL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERREMAQ LTDA
Razón Social COMERCIAL TORRES HERMANOS LIMITADA
R.U.T. 77.180.688-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERREMAQ LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26121629
Cable de alimentación2UnidadCABLE HDMI 1.5 METROS CABLE HDMI 1.5 METROS $ 2.942,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.884 $ 5.883
31151503
Cuerda de polipropileno30Metro CuadradoCUERDA POLIPROPILENO 4 MMCUERDA POLIPROPILENO 4 MM $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.780 $ 3.780
31211904
Brochas1UnidadBROCHA 3 BROCHA 3 $ 1.428,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.428 $ 1.428
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices1LitroDILUYENTE SINTETICO 1 LT DILUYENTE SINTETICO 1 LT $ 1.766,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.766 $ 1.766
31162413
Cierre de presión2UnidadBANDOLA + TAPON DE ROSCA BANDOLA + TAPON DE ROSCA $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.596 $ 1.596
31171804
Poleas2UnidadROLDANA 2" 100 KG UYUSTOOLSROLDANA 2" 100 KG UYUSTOOLS $ 4.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.244 $ 9.244
31211501
Pinturas al esmalte1Unidad1/4 LT ESMALTE SINTETICO 1/4 LT ESMALTE SINTETICO $ 6.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.807 $ 6.807
Total Neto $ 30.504
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.796
TOTAL OC $ 36.300


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.