Orden de Compra. Nº1057420-756-SE22 "CS- MATERIALES DE OFICINA ITEM 22.04.001 HFCH 22590-650-735-752-756-828, 23253 (CMM)"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057420-756-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-11-2022
Nombre de la Orden de Compra CS- MATERIALES DE OFICINA ITEM 22.04.001 HFCH 22590-650-735-752-756-828, 23253 (CMM)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057420-27-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU
R.U.T. 61.607.305-2
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1745
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU
R.U.T. 61.607.305-2
Dirección de Facturación 12 DE FEBRERO #233, REGIÓN DEL BIOBIO, TUCAPEL
Comuna Tucapel
Impuesto 166840,74781
Dirección de Envío de la Factura 12 DE FEBRERO #233, REGIÓN DEL BIOBIO, TUCAPEL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ARIAL SPA
Razón Social ARIAL SPA
R.U.T. 77.275.691-7
Sucursal ARIAL SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería800UnidadCARPETAS PLASTIFICADAS TAMAÑO CARTACARPETAS PLASTIFICADAS TAMAÑO CARTA $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 672.000 $ 672.269
14111509
Artículos de papelería1UnidadCAMARA WEB PARA COMPUTADORCAMARA WEB PARA COMPUTADOR $ 17.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.563 $ 17.563
14111509
Artículos de papelería1UnidadMICROFONO PARA COMPUTADORMICROFONO PARA COMPUTADOR $ 8.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.824 $ 8.824
14111509
Artículos de papelería1UnidadTIMBRE GESTIMBRE GES $ 18.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.908 $ 18.908
14111509
Artículos de papelería100UnidadPAPEL FOTOGRAFICO ADHESIVOPAPEL FOTOGRAFICO ADHESIVO $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.400 $ 29.412
14111509
Artículos de papelería1UnidadCABLE USB DE 5 MESTROS 3.0CABLE USB DE 5 MESTROS 3.0 $ 17.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.647 $ 17.647
14111509
Artículos de papelería30UnidadPAPEL VINILICOPAPEL VINILICO $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.360 $ 12.353
14111509
Artículos de papelería2UnidadTIJERASTIJERAS $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.344 $ 3.345
14111509
Artículos de papelería10UnidadESCOBILLASESCOBILLAS $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.480 $ 7.479
14111509
Artículos de papelería10UnidadTIJERASTIJERAS $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.403
14111509
Artículos de papelería150UnidadOPALINAS OPALINAS $ 118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.700 $ 17.647
14111509
Artículos de papelería3Metro LinealTELA OSNABURGO TELA OSNABURGO $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.059 $ 10.059
14111509
Artículos de papelería20LáminaLAMINAS IMANTADASLAMINAS IMANTADAS $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.840 $ 21.849
14111509
Artículos de papelería30PliegoCARTULINACARTULINA $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.820 $ 8.824
14111509
Artículos de papelería60PliegoPAPEL VOLANTINPAPEL VOLANTIN $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.042
14111509
Artículos de papelería10PaqueteGOMA EVAGOMA EVA $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.810 $ 16.807
14111509
Artículos de papelería2RolloBANDERAS X10 MTS.BANDERAS X10 MTS. $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.681
Total Neto $ 878.109
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 166.841
TOTAL OC $ 1.044.950


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.