Orden de Compra. Nº1057420-763-SE19 "C.S- ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES PASANTÍAS 2019"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud Bio Bio Hospital Huepil
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057420-763-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-11-2019
Nombre de la Orden de Compra C.S- ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES PASANTÍAS 2019
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2089-16-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Huepil
Razón Social Servicio de Salud Bio Bio Hospital Huepil
R.U.T. 61.607.305-2
Dirección de Unidad de Compra 12 de febrero 233
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1732
Usuario SIGFE A. Bril y Compañía Limitada
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días La factura será pagada dentro de los 45 días siguientes a la recepción conforme en la Unidad de Contabilidad del Hospital de Huèpil, como establece el mando e instructivo del Presidente de la República, Ley de Presupuesto N°21.125
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Salud Bio Bio Hospital Huepil
R.U.T. 61.607.305-2
Dirección de Facturación 12 DE FEBRERO #233, Región de Biobio.
Comuna Tucapel
Impuesto 405555
Dirección de Envío de la Factura 12 DE FEBRERO #233, Región de Biobio.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-11-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RODRIGO OSVALDO
Razón Social RODRIGO OSVALDO MELLA CORTES
R.U.T. 13.136.506-3
Sucursal RODRIGO OSVALDO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos220UnidadSERVICIO DE COFEE BREAK SUPERIOR PARA PARTICIPANTES DE PASANTIAS ,LOS DÍAS 11-12-14 Y 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019SERVICIO DE COFEE BREAK SUPERIOR PARA PARTICIPANTES DE PASANTIAS ,LOS DÍAS 11-12-14 Y 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019 $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 660.000 $ 660.000
93131608
Servicios de suministro de alimentos60UnidadSERVICIO DE ALMUERZO COMPLETO PARA PARTICIPANTES DE PASANTIAS ,LOS DÍAS 11-12-14 Y 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019SERVICIO DE ALMUERZO COMPLETO PARA PARTICIPANTES DE PASANTIAS ,LOS DÍAS 11-12-14 Y 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019 $ 6.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 402.000 $ 402.000
93131608
Servicios de suministro de alimentos65UnidadSERVICIO DE CENA PARA PARTICIPANTES DE PASANTIAS NACIONALES 2019 , A REALIZARSE EL DÍA JUEVES 14 DE NOVIEMBRE.SERVICIO DE CENA PARA PARTICIPANTES DE PASANTIAS NACIONALES 2019 , A REALIZARSE EL DÍA JUEVES 14 DE NOVIEMBRE. $ 16.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.072.500 $ 1.072.500
Total Neto $ 2.134.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 405.555
TOTAL OC $ 2.540.055


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.