Orden de Compra. Nº1057420-770-SE24 "LP- PRESTACIONES DE APOYO CLINICO AREA KINESICA MES DE SEPTIEMBRE 2024 ITEM 22.12.999.016.02 HFCH33762 (ism)"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057420-770-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-09-2024
Nombre de la Orden de Compra LP- PRESTACIONES DE APOYO CLINICO AREA KINESICA MES DE SEPTIEMBRE 2024 ITEM 22.12.999.016.02 HFCH33762 (ism)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057420-31-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU
R.U.T. 61.607.305-2
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1758
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU
R.U.T. 61.607.305-2
Dirección de Facturación 12 DE FEBRERO #233, REGIÓN DEL BIOBIO, TUCAPEL
Comuna Tucapel
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura 12 DE FEBRERO #233, REGIÓN DEL BIOBIO, TUCAPEL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-09-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GRUPO MEOD LTDA
Razón Social ASESORIAS Y SERVICIOS MEOD LIMITADA
R.U.T. 77.563.639-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal GRUPO MEOD LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
85121503
Servicios de control de médicos de atención primar14UnidadINGRESO SALA REHABILITACION INGRESO SALA REHABILITACION $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000
85121503
Servicios de control de médicos de atención primar113UnidadSESIONES DE REHABILITACION SESIONES DE REHABILITACION $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 452.000 $ 452.000
85121503
Servicios de control de médicos de atención primar14UnidadCONTROL IRA/ERACONTROL IRA/ERA $ 7.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.700 $ 105.700
Total Neto $ 697.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 697.700

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.