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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057420-800-SE21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
05-11-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CS-INSUMOS COMPUTACIONALES |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057420-27-LE20 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
La factura será cancelada dentro de los 45 días siguientes a la recepción conforme en la unidad de contabilidad del Hospital de Huépil, según mando e instructivo del presidente de la república. |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU
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R.U.T. |
61.607.305-2 |
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Dirección de Facturación |
12 de febrero #233, Huépil |
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Comuna |
Tucapel
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Impuesto |
16592,26832 |
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Dirección de Envío de la Factura |
12 de febrero #233, Huépil |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ARIAL SPA |
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Razón Social |
ARIAL SPA
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R.U.T. |
77.275.691-7 |
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Sucursal |
ARIAL SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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43202101
| Cajas de CD | 8 | Unidad | TORRES CD. DE 50 C/U | TORRES CD. DE 50 C/U |
$ 10.916,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 87.328
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$ 87.328
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Total Neto
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$ 87.328
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 16.592
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$ 103.920
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.