Orden de Compra. Nº1057420-813-SE23 "CS-SERVICIOS DE REPARACION Y RETIRO DE ESCOMBROS - ITEM 22.06.001 - HFCH 29490-(scch)"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057420-813-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-10-2023
Nombre de la Orden de Compra CS-SERVICIOS DE REPARACION Y RETIRO DE ESCOMBROS - ITEM 22.06.001 - HFCH 29490-(scch)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057420-14-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU
R.U.T. 61.607.305-2
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1852
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU
R.U.T. 61.607.305-2
Dirección de Facturación 12 DE FEBRERO #233, REGIÓN DEL BIOBIO, TUCAPEL
Comuna Tucapel
Impuesto 68400
Dirección de Envío de la Factura 12 DE FEBRERO #233, REGIÓN DEL BIOBIO, TUCAPEL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CONSTRUCTORA LAUQUEN
Razón Social CONSTRUCTORA LAUQUEN SPA
R.U.T. 77.442.567-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CONSTRUCTORA LAUQUEN
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111613
Mano de obra temporal2UnidadINSTALACION DE ENCHUFES EN BOX MATERNIDAD ,SEGUN COTIZACION N°223INSTALACION DE ENCHUFES EN BOX MATERNIDAD ,SEGUN COTIZACION N°223 $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
80111613
Mano de obra temporal3UnidadREPARACION E INSTALACION DE INTERRUPTORES ,SEGUN COTIZACION N°223REPARACION E INSTALACION DE INTERRUPTORES ,SEGUN COTIZACION N°223 $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000
80111613
Mano de obra temporal2UnidadSERVICIO RETIRO DE ESCOMBROS , SEGUN COTIZACION N°223SERVICIO RETIRO DE ESCOMBROS , SEGUN COTIZACION N°223 $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000
80111613
Mano de obra temporal2UnidadSERVICIO DE INSTALACION MOBILIARIO,SEGUN COTIZACION N°223SERVICIO DE INSTALACION MOBILIARIO,SEGUN COTIZACION N°223 $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
Total Neto $ 360.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 68.400
TOTAL OC $ 428.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.