Orden de Compra. Nº1057420-819-SE21 "C.S- MANTEN. Y REP. DE VEHICULOS "
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Huepil
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057420-819-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-11-2021
Nombre de la Orden de Compra C.S- MANTEN. Y REP. DE VEHICULOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057420-2-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Hospital Huepil
R.U.T. 61.607.305-2
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1627
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días La factura será cancelada dentro de los 45 días siguientes a la recepción conforme en la unidad de contabilidad del Hospital de Huépil, según mando e instructivo del presidente de la república.
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Huepil
R.U.T. 61.607.305-2
Dirección de Facturación 12 DE FEBRERO #233, Región de Biobio.
Comuna Tucapel
Impuesto 36563,02487
Dirección de Envío de la Factura 12 DE FEBRERO #233, Región de Biobio.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor sociedad comercial bernasconi y ruiz ltda.
Razón Social SOC COMERCIAL BERNASCONI Y RUIZ LIMITADA
R.U.T. 77.284.040-3
Sucursal sociedad comercial bernasconi y ruiz ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Mano de obra temporal1UnidadCAMBIO DEPOSITO DE AGUA MOTOR, PARA MERCEDES SPRINTER LCPF 30CAMBIO DEPOSITO DE AGUA MOTOR, PARA MERCEDES SPRINTER LCPF 30 $ 21.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.008 $ 21.008
80111613
Mano de obra temporal1UnidadCAMBIO DE BUJES CENTRALES Y BARRA ESTABILIZADORA, PARA SUSUKI DRZW 23CAMBIO DE BUJES CENTRALES Y BARRA ESTABILIZADORA, PARA SUSUKI DRZW 23 $ 15.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.966 $ 15.966
80111613
Mano de obra temporal1UnidadREVISIÓN FRENOS GENERALES, PARA SUSUKI DRZW 23REVISIÓN FRENOS GENERALES, PARA SUSUKI DRZW 23 $ 25.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.210 $ 25.210
80111613
Mano de obra temporal1UnidadREPARAR BUJES DE COLUMNA BDE DIRECCIÓN, PARA SUSUKI DRZW 23REPARAR BUJES DE COLUMNA BDE DIRECCIÓN, PARA SUSUKI DRZW 23 $ 67.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.227 $ 67.227
80111613
Mano de obra temporal1UnidadCAMBIO DE AMORTIGUADORES TRASEROS, PARA SUSUKI DRZW 23CAMBIO DE AMORTIGUADORES TRASEROS, PARA SUSUKI DRZW 23 $ 25.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.210 $ 25.210
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Mano de obra temporal1UnidadINSTALACIÓN DE FOCO PERIMETRAL Y CHEQUEO ELÉCTRICO DE BATERÍAS, PARA MERCEDES SPRINTER LCPF 30INSTALACIÓN DE FOCO PERIMETRAL Y CHEQUEO ELÉCTRICO DE BATERÍAS, PARA MERCEDES SPRINTER LCPF 30 $ 25.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.210 $ 25.210
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Mano de obra temporal1UnidadCAMBIO REPARTIDOR DE AGUA, PARA MERCEDES SPRINTER LCPF 30CAMBIO REPARTIDOR DE AGUA, PARA MERCEDES SPRINTER LCPF 30 $ 12.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.605 $ 12.605
Total Neto $ 192.437
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 36.563
TOTAL OC $ 229.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.