Orden de Compra. Nº
1057420-819-SE21
"
C.S- MANTEN. Y REP. DE VEHICULOS
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Recuerde que el responsable del pago es Hospital Huepil
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057420-819-SE21
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
16-11-2021
Nombre de la Orden de Compra
C.S- MANTEN. Y REP. DE VEHICULOS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1057420-2-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Bienes y Servicios
Razón Social
Hospital Huepil
R.U.T.
61.607.305-2
Dirección de Unidad de Compra
Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1627
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
La factura será cancelada dentro de los 45 días siguientes a la recepción conforme en la unidad de contabilidad del Hospital de Huépil, según mando e instructivo del presidente de la república.
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital Huepil
R.U.T.
61.607.305-2
Dirección de Facturación
12 DE FEBRERO #233, Región de Biobio.
Comuna
Tucapel
Impuesto
36563,02487
Dirección de Envío de la Factura
12 DE FEBRERO #233, Región de Biobio.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
sociedad comercial bernasconi y ruiz ltda.
Razón Social
SOC COMERCIAL BERNASCONI Y RUIZ LIMITADA
R.U.T.
77.284.040-3
Sucursal
sociedad comercial bernasconi y ruiz ltda.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
80111613
Mano de obra temporal
1
Unidad
CAMBIO DEPOSITO DE AGUA MOTOR, PARA MERCEDES SPRINTER LCPF 30
CAMBIO DEPOSITO DE AGUA MOTOR, PARA MERCEDES SPRINTER LCPF 30
$ 21.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.008
$ 21.008
80111613
Mano de obra temporal
1
Unidad
CAMBIO DE BUJES CENTRALES Y BARRA ESTABILIZADORA, PARA SUSUKI DRZW 23
CAMBIO DE BUJES CENTRALES Y BARRA ESTABILIZADORA, PARA SUSUKI DRZW 23
$ 15.966,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.966
$ 15.966
80111613
Mano de obra temporal
1
Unidad
REVISIÓN FRENOS GENERALES, PARA SUSUKI DRZW 23
REVISIÓN FRENOS GENERALES, PARA SUSUKI DRZW 23
$ 25.210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.210
$ 25.210
80111613
Mano de obra temporal
1
Unidad
REPARAR BUJES DE COLUMNA BDE DIRECCIÓN, PARA SUSUKI DRZW 23
REPARAR BUJES DE COLUMNA BDE DIRECCIÓN, PARA SUSUKI DRZW 23
$ 67.227,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 67.227
$ 67.227
80111613
Mano de obra temporal
1
Unidad
CAMBIO DE AMORTIGUADORES TRASEROS, PARA SUSUKI DRZW 23
CAMBIO DE AMORTIGUADORES TRASEROS, PARA SUSUKI DRZW 23
$ 25.210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.210
$ 25.210
80111613
Mano de obra temporal
1
Unidad
INSTALACIÓN DE FOCO PERIMETRAL Y CHEQUEO ELÉCTRICO DE BATERÍAS, PARA MERCEDES SPRINTER LCPF 30
INSTALACIÓN DE FOCO PERIMETRAL Y CHEQUEO ELÉCTRICO DE BATERÍAS, PARA MERCEDES SPRINTER LCPF 30
$ 25.210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.210
$ 25.210
80111613
Mano de obra temporal
1
Unidad
CAMBIO REPARTIDOR DE AGUA, PARA MERCEDES SPRINTER LCPF 30
CAMBIO REPARTIDOR DE AGUA, PARA MERCEDES SPRINTER LCPF 30
$ 12.605,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.605
$ 12.605
Total Neto
$ 192.437
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 36.563
TOTAL OC
$ 229.000
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.