Orden de Compra. Nº1057420-839-SE22 "CS- MANTENCIÓN VEHÍCULOS (REPUESTOS) HFCH 24126 ITEM 22.04.011 (CMM)"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Huepil
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057420-839-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-12-2022
Nombre de la Orden de Compra CS- MANTENCIÓN VEHÍCULOS (REPUESTOS) HFCH 24126 ITEM 22.04.011 (CMM)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057420-3-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Hospital Huepil
R.U.T. 61.607.305-2
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1897
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Huepil
R.U.T. 61.607.305-2
Dirección de Facturación 12 DE FEBRERO #233, REGIÓN DEL BIOBIO, TUCAPEL
Comuna Tucapel
Impuesto 11455,9417
Dirección de Envío de la Factura 12 DE FEBRERO #233, REGIÓN DEL BIOBIO, TUCAPEL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-12-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 104420737
Razón Social ARMANDO ENRIQUE CANCINO CAPEL
R.U.T. 10.442.073-7
Sucursal 104420737
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111613
Mano de obra temporal2UnidadRENOVADOR NEUM. AMBULANCIARENOVADOR NEUM. AMBULANCIA $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.874 $ 4.874
80111613
Mano de obra temporal1UnidadFILTRO AIRE AMB. HVHH-18FILTRO AIRE AMB. HVHH-18 $ 19.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.244 $ 19.244
12191501
Solventes aromáticos1UnidadPINO AROM. AMB. HVHH-18PINO AROM. AMB. HVHH-18 $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ2UnidadSILICONA TAB. AMB. HVHH-18SILICONA TAB. AMB. HVHH-18 $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.874 $ 4.874
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ1UnidadSILICONA TAB. AMB. HXRP-47SILICONA TAB. AMB. HXRP-47 $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.437 $ 2.437
25174004
Refrigerante de motor1UnidadREFRIGERANTE 711 AMB. HVHH-18REFRIGERANTE 711 AMB. HVHH-18 $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.462 $ 5.462
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ2UnidadSILICONA TABLERO AMBULANCIASILICONA TABLERO AMBULANCIA $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.874 $ 4.874
39101601
ampolletas halógenas1UnidadAMPOLLETAS 1 CONTACTO AMB. LCPF-30AMPOLLETAS 1 CONTACTO AMB. LCPF-30 $ 631,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 631 $ 631
39101601
ampolletas halógenas2UnidadAMPOLLETA H7, AMB. LCPF-30AMPOLLETA H7, AMB. LCPF-30 $ 5.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.756 $ 10.756
12191501
Solventes aromáticos1UnidadPINO AROM. AMB. HXRP-47PINO AROM. AMB. HXRP-47 $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
25174004
Refrigerante de motor1UnidadREFRIGERANTE 711REFRIGERANTE 711 $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.462 $ 5.462
Total Neto $ 60.294
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.456
TOTAL OC $ 71.750


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.