Orden de Compra. Nº1057420-869-SE23 "CS- MATERIALES DE ESCRITORIO ITEM 22.04.001 HFCH 28861 - HFCH 28864 (cdb)"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057420-869-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-11-2023
Nombre de la Orden de Compra CS- MATERIALES DE ESCRITORIO ITEM 22.04.001 HFCH 28861 - HFCH 28864 (cdb)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057420-27-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU
R.U.T. 61.607.305-2
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1959
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU
R.U.T. 61.607.305-2
Dirección de Facturación 12 DE FEBRERO #233, REGIÓN DEL BIOBIO, TUCAPEL
Comuna Tucapel
Impuesto 45830,4187
Dirección de Envío de la Factura 12 DE FEBRERO #233, REGIÓN DEL BIOBIO, TUCAPEL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ARIAL SPA
Razón Social ARIAL SPA
R.U.T. 77.275.691-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ARIAL SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121604
Timbres y sellos2CajaCAJAS DE OPALINA BLANCA TAMAÑO CARTACAJAS DE OPALINA BLANCA TAMAÑO CARTA $ 11.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.362 $ 23.362
14111509
Artículos de papelería2CajaCAJAS DE OPALINA BLANCA TAMAÑO OFICIOCAJAS DE OPALINA BLANCA TAMAÑO OFICIO $ 16.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.950 $ 33.950
14111509
Artículos de papelería4UnidadBOTELLAS DE TINTA EPSON 554 COLORESBOTELLAS DE TINTA EPSON 554 COLORES $ 14.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.472 $ 56.472
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ50UnidadLAMINAS IMANTADASLAMINAS IMANTADAS $ 1.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.200 $ 75.210
14111509
Artículos de papelería30PaqueteSET DE LAPICES DE MADERA PEQUEÑOSSET DE LAPICES DE MADERA PEQUEÑOS $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.040 $ 35.042
14111509
Artículos de papelería1PaquetePAQUETE PALOS DE BROCHETASPAQUETE PALOS DE BROCHETAS $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 832 $ 832
14111509
Artículos de papelería5PaquetePAPEL FOTOGRAFICO PAPEL FOTOGRAFICO $ 3.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.345 $ 16.345
Total Neto $ 241.213
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 45.830
TOTAL OC $ 287.043


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.