Orden de Compra. Nº1057420-8838-AG25 "AG- ADQUISICION DE PORTA HOJAS ACRILICO Y CREDENCIALES DE VISITA - PROGRAMA HOSPITAL AMIGO ITEM 22.04.001 HFCH46730 (ism)"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057420-8838-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-12-2025
Nombre de la Orden de Compra AG- ADQUISICION DE PORTA HOJAS ACRILICO Y CREDENCIALES DE VISITA - PROGRAMA HOSPITAL AMIGO ITEM 22.04.001 HFCH46730 (ism)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Incumplimiento en el despacho de los productos.
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU
R.U.T. 61.607.305-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2605 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU
R.U.T. 61.607.305-2
Dirección de Facturación CALLE 12 DE FEBRERO N°233 DE LA CIUDAD DE HUÉPIL, COMUNA DE TUCAPEL
Comuna Tucapel
Impuesto 63042
Dirección de Envío de la Factura CALLE 12 DE FEBRERO N°233 DE LA CIUDAD DE HUÉPIL, COMUNA DE TUCAPEL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-12-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Mayorista Nacional
Razón Social MAYORISTA NACIONAL SPA
R.U.T. 77.996.481-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Mayorista Nacional
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales20UnidadPorta hojas acrílico tamaño cartaPorta hojas acrílico tamaño carta $ 13.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 275.000 $ 275.000
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales40UnidadCredenciales de visita para área de la salud, deben incluir lanyardCredenciales de visita para área de la salud, deben incluir lanyard $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.800 $ 56.800
Total Neto $ 331.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 63.042
TOTAL OC $ 394.842


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.