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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057420-8838-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
19-12-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
AG- ADQUISICION DE PORTA HOJAS ACRILICO Y CREDENCIALES DE VISITA - PROGRAMA HOSPITAL AMIGO ITEM 22.04.001 HFCH46730 (ism) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
Incumplimiento en el despacho de los productos. |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU
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R.U.T. |
61.607.305-2 |
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Dirección de Facturación |
CALLE 12 DE FEBRERO N°233 DE LA CIUDAD DE HUÉPIL, COMUNA DE TUCAPEL |
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Comuna |
Tucapel
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Impuesto |
63042 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CALLE 12 DE FEBRERO N°233 DE LA CIUDAD DE HUÉPIL, COMUNA DE TUCAPEL |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
30-12-2025 |
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Proveedor |
Mayorista Nacional |
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Razón Social |
MAYORISTA NACIONAL SPA
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R.U.T. |
77.996.481-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Mayorista Nacional |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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82121507
| Impresión de papelería o formularios comerciales | 20 | Unidad | Porta hojas acrílico tamaño carta | Porta hojas acrílico tamaño carta |
$ 13.750,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 275.000
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$ 275.000
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82121507
| Impresión de papelería o formularios comerciales | 40 | Unidad | Credenciales de visita para área de la salud, deben incluir lanyard | Credenciales de visita para área de la salud, deben incluir lanyard |
$ 1.420,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 56.800
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$ 56.800
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Total Neto
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$ 331.800
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 63.042
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$ 394.842
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.