Orden de Compra. Nº
1057420-8842-SE25
"
CS-MATERIALES DE FERRETERIA ITEM 22.04.010 HFCH48243(scch)
"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057420-8842-SE25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
19-12-2025
Nombre de la Orden de Compra
CS-MATERIALES DE FERRETERIA ITEM 22.04.010 HFCH48243(scch)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1057420-1-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Bienes y Servicios
Razón Social
SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU
R.U.T.
61.607.305-2
Dirección de Unidad de Compra
Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2603
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU
R.U.T.
61.607.305-2
Dirección de Facturación
CALLE 12 DE FEBRERO N°233 DE LA CIUDAD DE HUÉPIL, COMUNA DE TUCAPEL
Comuna
Tucapel
Impuesto
8345,56
Dirección de Envío de la Factura
CALLE 12 DE FEBRERO N°233 DE LA CIUDAD DE HUÉPIL, COMUNA DE TUCAPEL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FERREMAQ LTDA
Razón Social
COMERCIAL TORRES HERMANOS LIMITADA
R.U.T.
77.180.688-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
FERREMAQ LTDA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
39121402
Enchufes eléctricos
1
Unidad
ENCHUFE EMBUTIDO SIMPLE
ENCHUFE EMBUTIDO SIMPLE
$ 2.437,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.437
$ 2.437
39121303
Cajas eléctricas
1
Unidad
CAJA CHUQUI MEC
CAJA CHUQUI MEC
$ 756,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 756
$ 756
39121434
Conectores de tubos metálicos eléctricos (EMT)
3
Unidad
TUBO EMT 20MM
TUBO EMT 20MM
$ 4.412,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.236
$ 13.236
39121303
Cajas eléctricas
1
Unidad
CAJA CHUQUI METALICA
CAJA CHUQUI METALICA
$ 1.176,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.176
$ 1.176
39121434
Conectores de tubos metálicos eléctricos (EMT)
3
Unidad
TERMINAL PARA TUBO EMT
TERMINAL PARA TUBO EMT
$ 419,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.257
$ 1.257
39121202
Canalización eléctrica
3
Unidad
CANALETA ELECTRICA BLANCA 10X20MM
CANALETA ELECTRICA BLANCA 10X20MM
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 882
$ 882
26121636
Cables de alimentación
20
Metro Lineal
CABLE 2,5 ROJO PELILLO
CABLE 2,5 ROJO PELILLO
$ 403,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.060
$ 8.060
26121636
Cables de alimentación
20
Metro Lineal
CABLE 2,5 BLANCO PELILLO
CABLE 2,5 BLANCO PELILLO
$ 403,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.060
$ 8.060
26121636
Cables de alimentación
20
Metro Lineal
CABLE 2,5 VERDE PELILLO
CABLE 2,5 VERDE PELILLO
$ 403,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.060
$ 8.060
Total Neto
$ 43.924
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 8.346
TOTAL OC
$ 52.270
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.