Orden de Compra. Nº1057420-8842-SE25 "CS-MATERIALES DE FERRETERIA ITEM 22.04.010 HFCH48243(scch)"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057420-8842-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-12-2025
Nombre de la Orden de Compra CS-MATERIALES DE FERRETERIA ITEM 22.04.010 HFCH48243(scch)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057420-1-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU
R.U.T. 61.607.305-2
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2603
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU
R.U.T. 61.607.305-2
Dirección de Facturación CALLE 12 DE FEBRERO N°233 DE LA CIUDAD DE HUÉPIL, COMUNA DE TUCAPEL
Comuna Tucapel
Impuesto 8345,56
Dirección de Envío de la Factura CALLE 12 DE FEBRERO N°233 DE LA CIUDAD DE HUÉPIL, COMUNA DE TUCAPEL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERREMAQ LTDA
Razón Social COMERCIAL TORRES HERMANOS LIMITADA
R.U.T. 77.180.688-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERREMAQ LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39121402
Enchufes eléctricos1UnidadENCHUFE EMBUTIDO SIMPLE ENCHUFE EMBUTIDO SIMPLE $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.437 $ 2.437
39121303
Cajas eléctricas1UnidadCAJA CHUQUI MECCAJA CHUQUI MEC $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756 $ 756
39121434
Conectores de tubos metálicos eléctricos (EMT)3UnidadTUBO EMT 20MMTUBO EMT 20MM $ 4.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.236 $ 13.236
39121303
Cajas eléctricas1UnidadCAJA CHUQUI METALICA CAJA CHUQUI METALICA $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.176 $ 1.176
39121434
Conectores de tubos metálicos eléctricos (EMT)3UnidadTERMINAL PARA TUBO EMTTERMINAL PARA TUBO EMT $ 419,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.257 $ 1.257
39121202
Canalización eléctrica3UnidadCANALETA ELECTRICA BLANCA 10X20MMCANALETA ELECTRICA BLANCA 10X20MM $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 882 $ 882
26121636
Cables de alimentación20Metro LinealCABLE 2,5 ROJO PELILLO CABLE 2,5 ROJO PELILLO $ 403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.060 $ 8.060
26121636
Cables de alimentación20Metro LinealCABLE 2,5 BLANCO PELILLO CABLE 2,5 BLANCO PELILLO $ 403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.060 $ 8.060
26121636
Cables de alimentación20Metro LinealCABLE 2,5 VERDE PELILLO CABLE 2,5 VERDE PELILLO $ 403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.060 $ 8.060
Total Neto $ 43.924
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.346
TOTAL OC $ 52.270


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.