Orden de Compra. Nº1057420-8850-SE25 "CS- MATERIALES DE FERRETERIA ITEM 22.04.010 HFCH48350-48353-48405 (ism)"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057420-8850-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-12-2025
Nombre de la Orden de Compra CS- MATERIALES DE FERRETERIA ITEM 22.04.010 HFCH48350-48353-48405 (ism)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057420-1-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU
R.U.T. 61.607.305-2
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2623
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU
R.U.T. 61.607.305-2
Dirección de Facturación CALLE 12 DE FEBRERO N°233 DE LA CIUDAD DE HUÉPIL, COMUNA DE TUCAPEL
Comuna Tucapel
Impuesto 7545,66
Dirección de Envío de la Factura CALLE 12 DE FEBRERO N°233 DE LA CIUDAD DE HUÉPIL, COMUNA DE TUCAPEL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERREMAQ LTDA
Razón Social COMERCIAL TORRES HERMANOS LIMITADA
R.U.T. 77.180.688-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERREMAQ LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ1UnidadSILICONA ACETICA BLANCA SILICONA ACETICA BLANCA $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.513 $ 2.513
31181604
Sello mecánico2UnidadSELLO ANTIFUGA PARA WCSELLO ANTIFUGA PARA WC $ 966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.932 $ 1.932
30141507
Aislamiento de tabla rígida1UnidadINTERNIT 6MMINTERNIT 6MM $ 12.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.185 $ 12.185
39121303
Cajas eléctricas1UnidadCAJA CINCADO PARA MADERA 1 5/8CAJA CINCADO PARA MADERA 1 5/8 $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008
52161525
Control remoto1UnidadCONTROL PARA PORTON ELECTRICO CONTROL PARA PORTON ELECTRICO $ 10.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.916 $ 10.916
39121402
Enchufes eléctricos2UnidadENCHUFE SCHUKO BLANCOENCHUFE SCHUKO BLANCO $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.706 $ 6.706
39121004
Unidades de suministro de energía1UnidadALARGADOR MULTIPLE 1,5 MTALARGADOR MULTIPLE 1,5 MT $ 4.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.454 $ 4.454
Total Neto $ 39.714
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.546
TOTAL OC $ 47.260


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.