Orden de Compra. Nº
1057420-957-SE24
"
CS- MATERIALES DE OFICINA ITEM 22.04.001 HFCH37088
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Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057420-957-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
29-11-2024
Nombre de la Orden de Compra
CS- MATERIALES DE OFICINA ITEM 22.04.001 HFCH37088
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1057420-27-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Bienes y Servicios
Razón Social
SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU
R.U.T.
61.607.305-2
Dirección de Unidad de Compra
Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2175
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU
R.U.T.
61.607.305-2
Dirección de Facturación
CALLE 12 DE FEBRERO N°233 DE LA CIUDAD DE HUÉPIL, COMUNA DE TUCAPEL
Comuna
Tucapel
Impuesto
8141,2093
Dirección de Envío de la Factura
CALLE 12 DE FEBRERO N°233 DE LA CIUDAD DE HUÉPIL, COMUNA DE TUCAPEL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ARIAL SPA
Razón Social
ARIAL SPA
R.U.T.
77.275.691-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
ARIAL SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
52121604
Mantel de mesa
11
Unidad
MANTEL PLÁSTICO 110 X 180 CM ,BLANCO
MANTEL PLÁSTICO 110 X 180 CM ,BLANCO
$ 580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.380
$ 6.378
52151502
Platos desechables domésticos
100
Unidad
PLATOS DESECHABLES
PLATOS
$ 67,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.700
$ 6.722
14111610
Cartulina
3
Pliego
CARTULINA DIFERENTES COLORES
CARTULINA DIFERENTES COLORES
$ 328,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 984
$ 983
25132002
Globos de aire caliente
3
Bolsa
GLOBO PERLADO N°9 ,BOLSA 50 UNIDADES
GLOBO PERLADO N°9 ,BOLSA 50 UNIDADES
$ 2.605,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.815
$ 7.815
60101103
Globos terráqueos electrónicos
3
Unidad
ARCO GLOBO CORTINA
ARCO GLOBO CORTINA
$ 2.353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.059
$ 7.059
25132002
Globos de aire caliente
1
Unidad
GLOBO N5 30 PULGADAS
GLOBO N5 30 PULGADAS
$ 1.218,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.218
$ 1.218
60121112
Cartón piedra
1
Unidad
CARTON PIEDRA XL
CARTON PIEDRA XL
$ 3.689,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.689
$ 3.689
25132002
Globos de aire caliente
1
Unidad
GLOBO N9 30 PULGADAS
GLOBO N9 30 PULGADAS
$ 1.219,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.219
$ 1.219
14111610
Cartulina
3
Pliego
CARTULINA METALICA DIFERENTES COLORES
CARTULINA METALICA DIFERENTES COLORES
$ 697,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.091
$ 2.092
25132002
Globos de aire caliente
3
Bolsa
GLOBOS LISOS N°9 ROJOS,BOLSA 50 UNIDADES
GLOBOS LISOS N°9 ROJOS,BOLSA 50 UNIDADES
$ 1.891,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.673
$ 5.672
Total Neto
$ 42.848
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 8.141
TOTAL OC
$ 50.989
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.