Orden de Compra. Nº1057420-957-SE24 "CS- MATERIALES DE OFICINA ITEM 22.04.001 HFCH37088"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057420-957-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-11-2024
Nombre de la Orden de Compra CS- MATERIALES DE OFICINA ITEM 22.04.001 HFCH37088
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057420-27-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU
R.U.T. 61.607.305-2
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2175
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU
R.U.T. 61.607.305-2
Dirección de Facturación CALLE 12 DE FEBRERO N°233 DE LA CIUDAD DE HUÉPIL, COMUNA DE TUCAPEL
Comuna Tucapel
Impuesto 8141,2093
Dirección de Envío de la Factura CALLE 12 DE FEBRERO N°233 DE LA CIUDAD DE HUÉPIL, COMUNA DE TUCAPEL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ARIAL SPA
Razón Social ARIAL SPA
R.U.T. 77.275.691-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ARIAL SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52121604
Mantel de mesa11UnidadMANTEL PLÁSTICO 110 X 180 CM ,BLANCO MANTEL PLÁSTICO 110 X 180 CM ,BLANCO $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.380 $ 6.378
52151502
Platos desechables domésticos100UnidadPLATOS DESECHABLES PLATOS $ 67,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.700 $ 6.722
14111610
Cartulina3PliegoCARTULINA DIFERENTES COLORES CARTULINA DIFERENTES COLORES $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 984 $ 983
25132002
Globos de aire caliente3BolsaGLOBO PERLADO N°9 ,BOLSA 50 UNIDADESGLOBO PERLADO N°9 ,BOLSA 50 UNIDADES $ 2.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.815 $ 7.815
60101103
Globos terráqueos electrónicos3UnidadARCO GLOBO CORTINA ARCO GLOBO CORTINA $ 2.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.059 $ 7.059
25132002
Globos de aire caliente1UnidadGLOBO N5 30 PULGADASGLOBO N5 30 PULGADAS $ 1.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.218 $ 1.218
60121112
Cartón piedra1UnidadCARTON PIEDRA XLCARTON PIEDRA XL $ 3.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.689 $ 3.689
25132002
Globos de aire caliente1UnidadGLOBO N9 30 PULGADASGLOBO N9 30 PULGADAS $ 1.219,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.219 $ 1.219
14111610
Cartulina3PliegoCARTULINA METALICA DIFERENTES COLORESCARTULINA METALICA DIFERENTES COLORES $ 697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.091 $ 2.092
25132002
Globos de aire caliente3BolsaGLOBOS LISOS N°9 ROJOS,BOLSA 50 UNIDADESGLOBOS LISOS N°9 ROJOS,BOLSA 50 UNIDADES $ 1.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.673 $ 5.672
Total Neto $ 42.848
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.141
TOTAL OC $ 50.989


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.